同學(xué)你好 不對,是: 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:累計(jì)折舊
企業(yè)將自有的汽車無償提供給高級管理人員使用,在計(jì)提折舊時(shí),相關(guān)的會(huì)計(jì)處理是( )。 借方登記"管理費(fèi)用" 科目,貸方登記"應(yīng)付職工薪酬" 科目,同時(shí)借方登記"應(yīng)付職工薪酬" 科目,貸方登記"累計(jì)折舊" 科目 請問老師:為什么企業(yè)將汽車給高級管理人員時(shí),應(yīng)付職工薪酬會(huì)有增加這一變動(dòng)呢?
下列固定資產(chǎn)中,企業(yè)應(yīng)將其所計(jì)提的折舊額記入“管理費(fèi)用”科目的有(?。?。A、生產(chǎn)車間使用的機(jī)器設(shè)備 B、行政管理部門使用的辦公設(shè)備C、廠部的辦公設(shè)備 D、未使用的廠房
某企業(yè)租入住房將棋無償提供給公司職工使用,假設(shè)住房年租金為什一萬元,該住房的歷史成本為600萬元預(yù)計(jì)使用為60年,對方企業(yè)按直線法計(jì)提折舊,那么,年末確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬時(shí)計(jì)入應(yīng)付職工薪酬貸方科目的金額是
19.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的300臺空調(diào)作為福利發(fā)放給職工,每臺成本為0.18萬元,市場售價(jià)為0.2萬元(不含增值稅),該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,假定不考慮其他因素,該企業(yè)由此而貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目的發(fā)生額為()萬元。A.67.8B.61.02C.54D.6020.【單選題】企業(yè)將自有房屋無償提供給本企業(yè)行政管理人員使用,下列各項(xiàng)中,關(guān)于計(jì)提房屋折舊的會(huì)計(jì)處理表述正確的是()。(2018年)A.借記“其他業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目B.借記“其他應(yīng)收款”科目,貨記“累計(jì)折舊”科目C.借記“營業(yè)外支出”科目,貸記“累計(jì)折舊”科目D.借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目,同時(shí)借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,貸記“累計(jì)折舊”
企業(yè)將擁有的房屋無償提供給職工使用,應(yīng)當(dāng)根據(jù)受益對象,將應(yīng)計(jì)提的折舊,借記:管理費(fèi)用等科目,代記,累計(jì)折舊科目。對嗎
老師,企業(yè)要注銷,那些應(yīng)付且無法償付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入要繳納增值稅嗎?
現(xiàn)在有一筆23年的其他應(yīng)收款1400萬,需要平賬,減資的話具體怎么操作,稅務(wù)局那邊來問了
請問外貿(mào)企業(yè)免退稅7月份出口,第一退稅被撤回,可以用8月份出口的另一票去申請第一次退稅嗎?
老師請問,建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,屬于小微企業(yè),如果開票200萬,需要加收多少稅點(diǎn)
貨款23155,原本簽的合同是13個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在商家只能開三個(gè)點(diǎn),那么另外這10個(gè)點(diǎn)的稅我們要求商家從價(jià)格上減下來,減下來后我們應(yīng)該付給商家多少錢然后和票才能對上呢,這個(gè)應(yīng)該怎么算,對于付款方來說怎么算劃算些
老師,電子稅務(wù)局有一個(gè)提醒要簽訂《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)文書電子送達(dá)確認(rèn)書》,簽這個(gè)干啥用的,不簽可以嗎
房租發(fā)票專票可以抵扣嗎?
我司是培訓(xùn)學(xué)生打籃球的,現(xiàn)在找了第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn),沒有用自己的老師培訓(xùn)。開回來的培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票能用嗎?入什么科目?
老師,請問跨區(qū)域項(xiàng)目部預(yù)繳企業(yè)所得稅是填含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
公司要注銷,賬上有900多的進(jìn)項(xiàng)留抵,這個(gè)要怎么處理