嗯,正常進入到成本里面就可以。
請問我收到一張海關進口增值稅票,我是直接拿這個發(fā)票就可以做抵扣了嗎,帳目要怎么做?借進項,貸銀行存款?我公司是一般納稅人。
我們是有進銷存的,因為是進口商品,有各種稅費,清關費,但是要急著出貨,所以入庫成本只算了商品進價+進口增值稅+關稅,且清關費和海運費,清關公司還沒那么快給,倉儲費也是,所以這些后續(xù)費用都知入到了應付賬款-A公司那里,但是那些后續(xù)的費用本來是進到成本的,現在就是搞到成本小了,利潤大了,應付賬款余額為負數
小規(guī)模公司進口了一批商品,收到進口關稅及進口增值稅票據,正常做費用就可以了吧,還需要交什么稅嗎
請教一個問題,我們付國外 技術許可費用,正常代扣繳了 增值稅 所得稅這些,但是聽人說還得做一個海關申報。 是如果這個技術費用涉及到用于國內銷售的進口貨物,我們就得交關稅和進口增值稅等。 現在想知道,是涉及到才要做這個海關申報,還是我們的費用不涉及,也要做一個申報。
進出口貿易公司,什么類型才符合退稅的標準呢,比如我司從國外進口一批洋酒和奶粉,進口的環(huán)節(jié)繳納了增值稅及關稅和消費稅了,過后產品到國內也銷售出去了,然后我進貨的環(huán)節(jié)繳納的增值稅可以申請退?還是什么情況下才能申請呢?
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產,貸:所得稅費用,那不是應該用當期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿企業(yè)一筆出口業(yè)務因為報關單上面發(fā)貨源地不一樣,導致退稅金額需要征回,,需要出口轉為內銷還得征稅處理,財務賬務怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
可以作為入賬憑證嗎,算發(fā)票嗎
這個就是發(fā)票,直接入賬就可以。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。