你好,是 的。 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款等科目?
請(qǐng)問我收到一張海關(guān)進(jìn)口增值稅票,我是直接拿這個(gè)發(fā)票就可以做抵扣了嗎,帳目要怎么做?借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款?我公司是一般納稅人。
我的公司是一般納稅人,我做的內(nèi)賬,如果購買原材料收到發(fā)票,我稅價(jià)分離做,借:原材料,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:銀行存款 以后應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),怎么把這個(gè)科目做平,求思路
老師好,收到一張一般納稅人增值稅專用發(fā)票干海帶,做了福利費(fèi),福利費(fèi)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么我可以直接在不抵扣勾選里面勾選上這張發(fā)票吧?這樣就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了是吧?
問一下老師 我托私企進(jìn)口了一批亞麻籽 在進(jìn)口的時(shí)候產(chǎn)生的關(guān)稅 增值稅是我繳納的 不是這個(gè)私企 進(jìn)口關(guān)稅是265561.2袁,進(jìn)口增值稅是289461.75元,想問一下老師 這個(gè)分錄賬怎么做 因?yàn)槭俏依U納的進(jìn)口增值稅 所以私企不給我開具發(fā)票 我直接拿海關(guān)繳款書進(jìn)行抵扣,如果私企給我開發(fā)票我這批貨就有兩筆進(jìn)項(xiàng)抵扣了,這就不對(duì)了
老師 社保個(gè)人部分交多少 公司交多少 這個(gè)怎么算呀
老師,接受股東投資的固定資產(chǎn)是不是按第三方檢驗(yàn)報(bào)告的金額繳納增值稅和印花稅?投資款只需要交印花稅嗎?
請(qǐng)問A開加工票給b,b就是給A加工的人
老師你好,銀行貸款做報(bào)表附注時(shí),建筑施工企業(yè)全部大包出去了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的存貨實(shí)際上是工程施工-工程款,在報(bào)表附注中如何列明
老師,餐飲行業(yè),籌建期付的房租,物業(yè)費(fèi),進(jìn)貨的酒水食材,是全部計(jì)入開辦費(fèi),還是按正常的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),庫存商品,原材料,來記呢?
老師,失業(yè)補(bǔ)償金交稅不
客戶是做電商行業(yè)的,有退貨破損的情況,但供應(yīng)商不給退貨,這個(gè)在會(huì)計(jì)和稅務(wù)上怎么處理,能否在稅前扣除,賬務(wù)怎么做
老師,我們是房開企業(yè),稅務(wù)局給我們推送風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),說我們23年度企業(yè)所得稅預(yù)售收入與增值稅預(yù)售收入不一致,增值稅計(jì)稅依據(jù)是1572986.25,增值稅預(yù)售收入1572986.25,企業(yè)所得稅預(yù)售收入:0,差額1572986.25,這個(gè)應(yīng)該怎么自查呢,造成這個(gè)差額的合理原因是啥呢?
農(nóng)產(chǎn)品銷售企業(yè),一般納稅人,目前開票額度600萬,如果申請(qǐng)開票額度提升到每月2000萬,會(huì)有什么影響嗎
老師就是客戶通過公賬轉(zhuǎn)款給我們,我們不給他開票有沒有問題啦?對(duì)我們有什么影響啦?
但是這個(gè)實(shí)際上是我們客戶退回來的商品,客戶已經(jīng)付過款了,我們只是以進(jìn)料的方式入關(guān),所以就產(chǎn)生了進(jìn)口增值稅,發(fā)票上也只有增值稅金額,我可以直接做借進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款嗎,不做庫存商品
你好,根據(jù)你的描述,那就只能這樣處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款