和記賬聯(lián)一起附到憑證后邊就行了
老師,收到專票,做記賬憑證時(shí)把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購(gòu)買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購(gòu)買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
老師,我問一個(gè)比較低級(jí)的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對(duì)方收到兩聯(lián)時(shí),發(fā)票聯(lián)做進(jìn)項(xiàng)附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨(dú)存放每月一歸檔嗎?
老師,小規(guī)模收到專票,不能抵扣,抵扣聯(lián)怎么處理,和記賬聯(lián)一起附到憑證后邊,還是可以拿出來(lái)單獨(dú)存放?
老師,收到專票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要放在一起裝訂入賬么?還是說發(fā)票聯(lián)入賬本,抵扣聯(lián)單獨(dú)用文件袋保存不用裝訂入賬
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模公司,收到專票,是不是價(jià)稅合計(jì)一起做費(fèi)用,附件把抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)一起放憑證 后面,所有程序都跟普票一樣操作是嗎
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫的是萬(wàn)元。