你好!這個(gè)單獨(dú)放就好了。
老師您好,我想請(qǐng)問一下,就是對(duì)于購(gòu)買方取得增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)的處理,記賬聯(lián)是不是作為制作憑證的附件?那抵扣聯(lián)認(rèn)證之后怎么處理?是直接放在一起存檔嗎?
老師,收到專票,做記賬憑證時(shí)把第三聯(lián):發(fā)票聯(lián) 購(gòu)買方記賬憑證 附在記賬憑證后面,那第二聯(lián):抵扣聯(lián) 購(gòu)買方扣稅憑證放哪里呢?和作廢發(fā)票放一起嗎?還是怎么弄?
①我們作為銷售方,記賬憑證后面粘貼的是增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)? ②那作為購(gòu)買方,記賬憑證需要粘貼哪一聯(lián)? ③作為購(gòu)買方,是根據(jù)增值稅專用發(fā)票的抵扣聯(lián)來填制記賬憑證?
老師,我問一個(gè)比較低級(jí)的問題,公司給客戶開的發(fā)票,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)給對(duì)方,我們的記賬聯(lián)附在記賬憑證后面,如果對(duì)方收到兩聯(lián)時(shí),發(fā)票聯(lián)做進(jìn)項(xiàng)附記賬憑證后,那抵扣聯(lián)怎么處理?是單獨(dú)存放每月一歸檔嗎?
我想請(qǐng)問我單位作為購(gòu)買方收到的專用發(fā)票兩聯(lián)記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)是都作為憑證附件嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那要一年一年的裝訂嗎?
你好!是的。一年一年的裝訂。