你好,是這樣取數(shù)的,謝謝
老師,資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤欄電子稅務(wù)局跟我用友賬套里的數(shù)據(jù)始終差706.42,這個數(shù)正好是我上個季度的增值稅附加稅的金額,我檢查很多遍了,利潤表中的所有數(shù)據(jù)都一模一樣,包括凈利潤也都是匹配的,資產(chǎn)負債表里其它數(shù)據(jù)也一樣沒錯,只是未分配利潤欄的數(shù)據(jù)兩邊不統(tǒng)一,我還手動加過很多遍,而且電子稅務(wù)局取的數(shù)少了這個數(shù)之后資產(chǎn)負債表不平了,也可提交不了,我用友里的數(shù)是平的,這應(yīng)該不是填寫錯誤的原因,應(yīng)該是取數(shù)的原因,老師能不能幫我分析一下這到底是哪里出問題了,剛剛發(fā)現(xiàn)這個706.42是異地項目預(yù)交的附加稅,收到異地預(yù)交的完稅證明入賬時分錄: 借應(yīng)交稅費-附加稅(簡) 貸 其它應(yīng)付款 接著計提 借營業(yè)稅金及附加-附加稅 貸 應(yīng)交稅費-附加稅
老師,請問下左邊圖片是財務(wù)提供的數(shù)據(jù),填入到右邊工商年檢的數(shù)據(jù)框里,這樣取數(shù)對嗎?
新入職公司是工廠,庫管是一個50多歲的人,不懂數(shù)字化操作,一直手工賬,期初數(shù)和平時的出入庫數(shù)都是他給我的,到了月中跟他對一下庫存余額數(shù),結(jié)果對不上,一查是因為他提供了錯誤的期初數(shù)和平時漏記出入單,因為跟他對賬很費時間,而且?guī)旃芤矡┪医?jīng)常找他要數(shù)據(jù),我是一開始跟他要了期初數(shù),后來每天找他拿出入庫單,結(jié)果庫存數(shù)還是跟他對不上,請問老師我的工作辦法錯了嗎?有什么省時省力的辦法能減少倉管這邊對賬的工作量又能保證數(shù)據(jù)的準確?
老師,你好 想請教個問題,就是對方給我公司出的審計報告(三大報表)都是直接按照我公司這邊提供過去的報表直接套入數(shù)據(jù)出的報告,期初的數(shù)也不是按照前一年的審計報告的數(shù)填入的,請教下這樣有問題的嗎
老師,填工商年檢的時候要填寫單位社保繳費基數(shù),我們這邊的社保繳費基數(shù)是固定數(shù),工資沒有達到標準是固定數(shù)額的繳費基數(shù),請問我填寫的時候是不是按照社保局提供的定的固定數(shù)據(jù)填寫
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬 啥原因?qū)е碌?/p>
營業(yè)外支出匯繳清算的時候需要納稅調(diào)增?
老師,4月份社保新增了兩個人,5月份在社??劾U客戶端申報工資是選擇年度工資繳費調(diào)整2024年按人員申報嗎?如圖所示,您看對嗎?
老師,我想咨詢一下。我目前有2家關(guān)聯(lián)公司有借款(2021年2月開始借款),利息一直沒支出也沒開票?,F(xiàn)在想開票,這些利息支出能在2024年匯算抵扣嗎?如果能的話,改如何申報抵扣呢?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
租用廠房布電線,用于生產(chǎn)機器設(shè)備使用 陸陸續(xù)續(xù)購買的 分批次購買 一次3000元左右 4-5月金額一共有了幾萬,但不知道后續(xù)還有 這個怎么做賬 籌建期
軟件開發(fā)行業(yè),研發(fā)費用可以進行加計扣除嗎?有相關(guān)文件嗎?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
軟件開發(fā)行業(yè)是什么時間點確認收入?
現(xiàn)在開發(fā)票,發(fā)票合同物流統(tǒng)一。我們這邊是做散戶的,開票統(tǒng)一開給一個公司,物流是走貨運公司或者自己的司機去送的,這樣合不合規(guī)
請問還有什么可以幫您