你好!應(yīng)該下個(gè)月就會(huì)通知你了。不過(guò)這個(gè)600萬(wàn)是可以先按小規(guī)模來(lái)
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,10~11月份都沒(méi)有開(kāi)票,12月份開(kāi)了25萬(wàn),是免增值稅么……下個(gè)月就轉(zhuǎn)一般納稅人,會(huì)有影響嗎
我們有一個(gè)公司之前是小規(guī)模納稅人,12月會(huì)計(jì)沒(méi)有核算好開(kāi)票額超500萬(wàn)了,現(xiàn)在要被強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人了。但是我們之前好多和客戶簽訂的3個(gè)點(diǎn)合同還沒(méi)結(jié)算開(kāi)票完,這個(gè)如何處理?難不成真的就要給客戶開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票
老師,我想問(wèn)一下我們是小規(guī)模這個(gè)月開(kāi)完發(fā)票后連續(xù)12個(gè)月就超過(guò)了500萬(wàn)了,那么下個(gè)月就會(huì)強(qiáng)行轉(zhuǎn)為一般納稅人,那么我們5月份報(bào)4月份的稅都需要報(bào)什么稅了?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月一下子開(kāi)了600多萬(wàn)的免稅普票,會(huì)不會(huì)這個(gè)月給我們強(qiáng)制變成一般納稅人,都要交增值稅???要是這樣我就少開(kāi)點(diǎn),分點(diǎn)下個(gè)月再開(kāi)
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,但銷售額已經(jīng)800多萬(wàn)了 ,之前小規(guī)模納稅人是免稅的,不管多大金額都免?還是像之前一樣超過(guò)500萬(wàn)全額征收,我們這邊應(yīng)該下個(gè)月會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,這樣我們還能享受免稅?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開(kāi)票有問(wèn)題嗎?
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過(guò)的二手車(chē),未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車(chē)賣(mài)給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購(gòu)來(lái)的車(chē)輛,每期按付款金額來(lái)開(kāi)發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒(méi)報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問(wèn)施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒(méi)有計(jì)入主營(yíng)成本,需要納稅調(diào)增嗎?
就是這個(gè)月開(kāi)超過(guò)500萬(wàn)的也是免稅,下個(gè)月會(huì)自動(dòng)變成一般納稅人還是要自己去申請(qǐng)變呢?我們想8月份再變一般納稅人
你好!一般稅務(wù)局會(huì)找你,讓你成為一般納稅人
那我可以7月自己申請(qǐng)成為一般納稅人,生效日期可以選擇8月嗎?
你好!這個(gè)你要問(wèn)稅務(wù)局同不同意。i但是你可以申請(qǐng)