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視同銷售,在所得稅匯繳時(shí)候,收入調(diào)增,視同銷售成本調(diào)減,這個(gè)不是相當(dāng)于沒有動(dòng)作嗎,那贈(zèng)送時(shí)候當(dāng)時(shí)的稅前費(fèi)用,需要調(diào)增,不給扣除嗎,好混亂。。。。麻煩老師給指導(dǎo)一下

2022-06-29 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-29 10:44

你好,你的收入和成本肯定不一樣,他兩個(gè)有差額,肯定需要交所得稅的

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-29 10:45

這個(gè)動(dòng)作有用的,一個(gè)是增加了你的收入,一個(gè)是增加了你的成本。

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-29 10:45

然后你贈(zèng)送出去做了費(fèi)用,這個(gè)費(fèi)用可以抵扣的。

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你好,你的收入和成本肯定不一樣,他兩個(gè)有差額,肯定需要交所得稅的
2022-06-29
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用交的
2021-05-26
你好,借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
2024-03-06
您好 不是重復(fù)的,企業(yè)所得稅上確認(rèn)視同銷售的同時(shí),也要確認(rèn)視同銷售成本的,其實(shí)不形成損益的,但是給企業(yè)其他以營(yíng)業(yè)收入為基數(shù)計(jì)算的稅前扣除項(xiàng)目帶來了基數(shù)增加的好處。 福利費(fèi)的是福利費(fèi)的,這個(gè)和視同銷售沒有關(guān)系。不要混亂了。
2021-05-13
你上面的分錄并沒有確認(rèn)收入呀,你應(yīng)該是要借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000,這個(gè)才叫系統(tǒng)銷售確認(rèn)收入。
2021-03-29
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