你好借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款做的是這個嗎?
老師,我在做實操時遇到一個問題,就是計提城市維護建設(shè)稅。是繳納代開增值稅490.72,城市維護建設(shè)稅17.18,答案是記賬憑證計提了城市維護建設(shè)稅,為什么要計提?都有什么稅種需要計提?
你好,老師。請問2021.10增值稅和城市維護建設(shè)稅退回來,怎么做賬呢?
你好,請問老師2021.9月的增值稅和城市維護建設(shè)稅都做在了增值稅里了,現(xiàn)在怎么修改呢
老師,由于5月開錯發(fā)票,月底未做負數(shù)發(fā)票開具,導(dǎo)致6月份多交了稅款,產(chǎn)生了增值稅和城市維護建設(shè)稅,請問增值稅怎么帳務(wù)處理?
老師你好。 公司是小規(guī)模的。 應(yīng)交稅費對不上增值所得稅費的是什么問題。 增值稅多了個城市維護建設(shè)稅。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
就是這個..
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費,城建稅 借應(yīng)交稅費,城建稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
老師,增值稅148.77和城建稅5.2,當(dāng)時分錄都做在增值稅里面153.97.現(xiàn)在做分錄是借:稅金及附加 5.2 貸:應(yīng)交稅費-城建稅 5.2 借:應(yīng)交稅費-城建稅 5.2 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,對嗎
對的是的,是這么做的。
應(yīng)交增值稅后面是轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
你好,你當(dāng)時繳納的分錄怎么做的?你結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)也多了嗎?
現(xiàn)在如果結(jié)轉(zhuǎn)的沒有多的話,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅應(yīng)該有一個借方余額5.2
當(dāng)時這么做的, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅再做一個這個。
老師,數(shù)字是153.97
那就填寫上面的金額5.2。
老師,那上面的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 . 這后面什么都沒有嗎
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這后面的金額是5.2。