你好,同學(xué),會(huì)計(jì)政策變更累積影響數(shù)的計(jì)算步驟 第一步,根據(jù)新會(huì)計(jì)政策重新計(jì)算受影響的前期交易或事項(xiàng); 第二步,計(jì)算兩種會(huì)計(jì)政策下的差異; 第三步,計(jì)算差異的所得稅影響金額; 第四步,確定前期中的每一期的稅后差異; 第五步,計(jì)算會(huì)計(jì)政策變更的累積影響數(shù)。 會(huì)計(jì)政策變更累積影響數(shù):是指按照變更后的會(huì)計(jì)政策對(duì)以前各期追溯計(jì)算的列報(bào)前期最早期初留存收益應(yīng)有金額(新政策)與現(xiàn)有金額(舊政策)之間的差額。 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
老師,我想問(wèn)一下,先不學(xué)合并報(bào)表那一章,影響學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)政策,會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)那兩章嗎?我是會(huì)計(jì)專業(yè)的并且已考出初級(jí)證書(shū),謝謝了
請(qǐng)問(wèn)下老師會(huì)計(jì)政策變更這個(gè)所有者權(quán)益變動(dòng)表怎么看的,那個(gè)累計(jì)影響數(shù)的年限確定理解不了,為什么不是當(dāng)期的上期,而是上上期
老師,會(huì)計(jì)政策變更的累計(jì)影響數(shù)怎么計(jì)算?簡(jiǎn)單明了的給我說(shuō)一下步驟,謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下會(huì)計(jì)政策變更,對(duì)損益的影響不是直接進(jìn)入利潤(rùn)分配分配利潤(rùn)嗎?那為什么投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的時(shí)候,他的變更也屬于會(huì)計(jì)政策變更,但是卻進(jìn)入了存存收益呢,這是一個(gè)特殊的例子嗎?
在匯算清繳中,減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這一欄怎么計(jì)算填列(會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操中練習(xí)的題,請(qǐng)老師說(shuō)一下清晰的計(jì)算步驟,感謝~)
老師 簡(jiǎn)免集個(gè)里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認(rèn)繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫(xiě)原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對(duì)方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問(wèn),哪有這么快啊,是催下會(huì)更快嗎
老師,有沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用的立項(xiàng)報(bào)告模板
咨詢一下個(gè)人門面房租給單位代開(kāi)發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 今年需要返還其收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個(gè)中介費(fèi),這個(gè)進(jìn)來(lái)的錢需要全部交稅嗎?還是說(shuō)中介費(fèi)交稅就可以了?
老師,我畫(huà)紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬(wàn),免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國(guó),報(bào)關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個(gè)身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點(diǎn)。這第3個(gè)身份在哪里填
老師,這道題的累計(jì)影響數(shù)您會(huì)算嗎?
您好,同學(xué),答案是300,對(duì)嗎 2200-(2000-2000/10)*(1-25%)=300
為什么要這樣算?能講一下嗎?老師
根據(jù)題中的信息14年12月31日房地產(chǎn)的公允價(jià)值時(shí)2200,轉(zhuǎn)換日是從這一天開(kāi)始的,14年初采用的是成本計(jì)量,每年會(huì)計(jì)提折舊2000/10,轉(zhuǎn)換日投房的賬面價(jià)值是1800(2000-2000/10),政策變更前后稅前差額400,考慮所得稅后的影響就是300