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Q

請問老師,進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做,另外進項稅轉(zhuǎn)出后涉及的加計抵減怎么處理?

2022-06-28 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-28 17:26

借:其他收益 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶5936 追問 2022-06-28 17:35

老師,可否在分錄里帶個數(shù)據(jù)講解一下。比如需要轉(zhuǎn)出進項稅100元,加計抵減10元(進項稅10%)

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齊紅老師 解答 2022-06-28 17:37

按照對應的加計數(shù)額轉(zhuǎn)出來,比如你原來加計是100乘以10%,現(xiàn)在也按100乘以10%,這個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出來。

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2022-06-28
這個不用轉(zhuǎn)出的,稅務局要求你們轉(zhuǎn)出嗎?
2022-07-28
您好,是是遞減還是轉(zhuǎn)出啊這個的
2024-01-13
借應交稅費應交稅費加計扣除 貸營業(yè)外收入
2023-03-09
好需要的,比如你這個做了進項也加計扣除了,你轉(zhuǎn)出的時候,你這個加計扣除也得減少。
2021-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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