借:其他收益 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
老師,進項稅轉(zhuǎn)出,會不會涉及加計抵減?這樣的話,怎樣算出一起轉(zhuǎn)出?
請問老師,進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做,另外進項稅轉(zhuǎn)出后涉及的加計抵減怎么處理?
請問下老師 留抵退稅做進項轉(zhuǎn)出后 以前相對應的加計抵減的部分轉(zhuǎn)出分錄怎么做
老師 做進項稅額轉(zhuǎn)出時候 加計抵減部分也要轉(zhuǎn)出 加計抵減部分怎們做分錄
老師,你好,加計抵減的進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄和賬務處理
老師好,我公司購買了土地,費用總共是6220000萬土地款,我公司是廣西的,小規(guī)模納稅人, 要交印花稅和契約稅,總共要交多少稅?
出口企業(yè) 進貨憑證號是什么?
老師!我想問一下!個人姓名沒有生僻字!但系統(tǒng)要求錄入生僻字!怎么錄入?
老師,你好,我們公司有一筆600萬的外貿(mào)合同,是做耗材生意的,請問如何合理使用稅費更少?可以退稅,先交后退嗎?
你好,我們3月31申請個稅手續(xù)費退費,4月1才收到款,3月申報表沒有申報,4月申報表申報增值稅有影響嗎
老師,在公司把發(fā)票填好,放草稿箱,晚上下班回家檢查后再開出發(fā)票,會有風險嗎,都是真實業(yè)務
建筑勞務分包是按合同金額入帳還是按開票金額入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳沒有找到成本發(fā)票,但是賬里面已經(jīng)做了成本,是不是需要更改賬目?
個人所得稅里面。匯算清繳可以扣除的保險是指扣的個人的部分,還是包括公司交的部分啊
之前會計把成本報少了,費用很大,收入280萬,成本12萬,費用盡267萬,毛利太貴了 現(xiàn)在匯算清繳,我直接把費用調(diào)到成本里面一些,把成本調(diào)到210萬,費用57萬,這樣和實際賬務不一樣可有什么風險,這樣操作可以嗎,去更正第四季度表面,
老師,可否在分錄里帶個數(shù)據(jù)講解一下。比如需要轉(zhuǎn)出進項稅100元,加計抵減10元(進項稅10%)
按照對應的加計數(shù)額轉(zhuǎn)出來,比如你原來加計是100乘以10%,現(xiàn)在也按100乘以10%,這個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出來。