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學(xué)堂老師,收到21年度的匯算清繳所得稅款,分錄如何做呢?借:銀行存款,貸,所得稅費(fèi)用紅字,還是借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整呢?

2022-06-28 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-28 15:44

你好,收到21年度的匯算清繳所得稅款 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)

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你好,收到21年度的匯算清繳所得稅款 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-06-28
你好,補(bǔ)交的是去年的,應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-11-09
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整
2021-02-07
你好,同學(xué)。你做的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的。但以前年度損益調(diào)整,最終要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中
2024-12-22
是的,還需要再做個(gè)分錄 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-06-11
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