生產(chǎn)領(lǐng)用材料的憑證,就是按領(lǐng)料單作為附件的

老師,速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷(xiāo)存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有呢?我看原來(lái)做的賬,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒(méi)有。
速達(dá)5000工業(yè)版軟件你了解嗎?啟用的是進(jìn)銷(xiāo)存與賬務(wù)相結(jié)合模式,生產(chǎn)系統(tǒng)驗(yàn)收單審核后,期末結(jié)轉(zhuǎn)驗(yàn)收單,領(lǐng)料單時(shí),為什么系統(tǒng)提示已結(jié)轉(zhuǎn)憑證,可是財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有呢?我看原來(lái)做的賬,也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證呢?查明細(xì)賬,只有入庫(kù)數(shù),連個(gè)成本金額都沒(méi)有
(你好,一種情況是有庫(kù)存也就說(shuō)有數(shù)量,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額大于購(gòu)買(mǎi)的金額這樣金額出負(fù)存,一種你建賬的時(shí)候沒(méi)有選擇負(fù)庫(kù)存不可以出貨) 問(wèn)題一:我現(xiàn)在只是生成外購(gòu)入庫(kù)和領(lǐng)料憑證呀,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里怎么說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于購(gòu)買(mǎi)的金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),可以舉例數(shù)字說(shuō)明嗎?
(你好,一種情況是有庫(kù)存也就說(shuō)有數(shù)量,但是你結(jié)轉(zhuǎn)的成本的金額大于購(gòu)買(mǎi)的金額這樣金額出負(fù)存,一種你建賬的時(shí)候沒(méi)有選擇負(fù)庫(kù)存不可以出貨) 問(wèn)題一:我現(xiàn)在只是生成外購(gòu)入庫(kù)和領(lǐng)料憑證呀,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這里怎么說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)的成本大于購(gòu)買(mǎi)的金額出現(xiàn)負(fù)數(shù),可以舉例數(shù)字說(shuō)明嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,就是季度報(bào)稅的時(shí)候我從稅控設(shè)備打印出的發(fā)票統(tǒng)計(jì)表需要附在當(dāng)期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個(gè)銀行對(duì)賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
實(shí)繳股權(quán)變更。轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)繳了29萬(wàn),轉(zhuǎn)讓費(fèi)29萬(wàn)s局不給過(guò),后調(diào)整為30萬(wàn),那差額的一萬(wàn)要怎么轉(zhuǎn)回給公司比較合理?
老師,經(jīng)營(yíng)賬收入用不含稅收入還是用含稅收入,因?yàn)樵摴竞芏嗟某杀緵](méi)有取得發(fā)票,該公司一般納稅人,用不含稅收入算,那繳納的增值稅能算到里面不
老師 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳是嗎?季度預(yù)繳的時(shí)候稅率是5%,年度匯算清繳的時(shí)候利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn)按25%繳稅,不超300萬(wàn)按5%繳稅是嗎?
老師,我們有一家勞務(wù)公司,老板自己往公司打款然后我發(fā)給工人,那么應(yīng)該算借款還是投資款?他注冊(cè)資金還沒(méi)有繳納
個(gè)體繳納個(gè)稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷(xiāo)福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來(lái)應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開(kāi)票,次月開(kāi)票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開(kāi)票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是怎么算的

