你好 這個(gè)模板沒(méi)有,但是流程是有的 先寫(xiě)你們公司的基本情況 然后寫(xiě)你們因?yàn)閤x原因,導(dǎo)致金額為整數(shù)倍 具體的可以讓中介結(jié)構(gòu)代寫(xiě)的 高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 - 專利申請(qǐng) - 深圳鼎智知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司 http://www.szdinze.com/index.html
老師,請(qǐng)問(wèn),研發(fā)費(fèi)用可以在一年當(dāng)中全部加計(jì)扣除,而累計(jì)攤銷(xiāo)額只能在一年中按攤銷(xiāo)的金額加計(jì)扣除,比如研發(fā)費(fèi)用與無(wú)形資產(chǎn)相同的情況下,按10年攤銷(xiāo)期限算,10年扣除的累計(jì)攤銷(xiāo)金額才等于研發(fā)費(fèi)用1年的扣除額
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫(xiě)了金額,為啥在明細(xì)表里沒(méi)有金額,另外如果我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的情況下,填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫(xiě)正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來(lái)的利潤(rùn)表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
l老師 請(qǐng)問(wèn)有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為1000的整數(shù)倍的情況說(shuō)明模板嗎
老師 這個(gè)怎么處理 1.您單位申報(bào)的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報(bào)的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報(bào)享受研發(fā)加計(jì)扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費(fèi)用,存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)核實(shí)。
老師 請(qǐng)問(wèn) 研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是費(fèi)用做了金額 還去填寫(xiě)加計(jì)扣除的優(yōu)惠明細(xì)表再扣除一次嗎
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?