可以的,可以這么做的。
請(qǐng)問(wèn)老師: ①我們公司走公戶發(fā)工資的員工必須給交社保嗎?現(xiàn)在是有的人交了有的人沒(méi)交,沒(méi)給交社保的人可以走公戶發(fā)工資入賬嗎? ②公戶發(fā)工資金額必須跟社保和個(gè)稅申報(bào)的金額一致嗎?現(xiàn)在是社保和個(gè)稅申報(bào)的工資金額低,實(shí)際工資金額高。 ③我們是分公司,總公司在南京,有的員工社保是在總公司交的,工資在我們這發(fā),請(qǐng)問(wèn)這樣也可以正常走公戶發(fā)工資嗎?
1從兩處取得工資,個(gè)稅可以分別按工資薪金申報(bào)嗎? 2兩處工資,只有一個(gè)公司給交社保,這樣的情況社?;鶖?shù)應(yīng)該怎么確定?
老師,自然人扣稅端,填寫五險(xiǎn)一金的金額,但是收入金額填0,這樣可以申報(bào)嗎?申報(bào)的是法人社保,但是不給他發(fā)工資。只是單純的交社保,這樣申報(bào)個(gè)稅有問(wèn)題嗎?
老師,公司只給交社保沒(méi)工資的,申報(bào)個(gè)稅按社保金額申報(bào)這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,社保申報(bào)的工資,與個(gè)稅申報(bào)的工資不一致,社保按低的申報(bào),這樣有差異,可以嗎?
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開(kāi)給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來(lái)后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒(méi)有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
就是說(shuō)比如說(shuō)公司總共交了1500的社保,就按1500的金額申報(bào)這樣對(duì)吧
只填寫個(gè)人負(fù)擔(dān)的那一部分,企業(yè)負(fù)擔(dān)的做到社保里面。
什么意思,我沒(méi)明白,可以幫我解釋下 嗎,比如用數(shù)字
你好,企業(yè)負(fù)擔(dān)的是100,個(gè)人負(fù)擔(dān)的是500,你申報(bào)工資薪金的時(shí)候填寫500。
比如在我們這一個(gè)人的社保要交1351.3155,其中單位部分935.8305,個(gè)人部分是415.485。就按415.485的金額做工資單申報(bào)?
對(duì)的是的,是這么做的。
我們公司社保個(gè)人部分也都是公司交的,也是這樣報(bào)申報(bào)嗎?這樣金額會(huì)不會(huì)不正常,也是按正常工資薪金所得申報(bào)嗎
對(duì)的是的,實(shí)際發(fā)放的工資是零,企業(yè)負(fù)擔(dān)的,做到管理費(fèi)用,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的,做到工資里面。
這樣才是做合理的,如果是全部都是個(gè)人承擔(dān)的,你們做了工資和社保反而不對(duì)了。
老師,工資單做415.485,社保個(gè)人部分415.485,實(shí)際發(fā)放是0,沒(méi)有企業(yè)部分現(xiàn)實(shí)呀
你好 935你支付出去了,不做賬嗎?
借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
借管理費(fèi)用工資/社保1351.3155 貸應(yīng)付職工薪酬1351.3155 借應(yīng)付職工薪酬工資415.485 貸其他應(yīng)付款415.485 借應(yīng)付職工薪酬社保935.8305 其他應(yīng)付款415.485 貸銀行存款1351.3155 這樣嗎
我能說(shuō)一下你這個(gè)分錄嗎?借管理費(fèi)用工資415貸,應(yīng)付職工薪酬工資415。
借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保,935。
你能幫我全面的寫一下嗎
借管理費(fèi)用工資415.485 社保935.83 貸應(yīng)付職工薪酬工資415.485 社保935.83 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
這個(gè)分錄能看懂嗎?第二個(gè)分錄,借應(yīng)付職工薪酬工資貸,其他應(yīng)付款415.485
借管理費(fèi)用工資415.485 社保935.8305 貸應(yīng)付職工薪酬1351.3155 借應(yīng)付職工薪酬工資415.485 貸其他應(yīng)付款415.485 借應(yīng)付職工薪酬社保935.8305 其他應(yīng)付款415.485 貸銀行存款1351.3155 這樣嗎
對(duì)的是的是這么做。
那這樣的話工資單就做415.485沒(méi)錯(cuò)吧,工資實(shí)際發(fā)放就0了
好對(duì)的事的很正確的是這么理解的。