你好,涉及的賬務(wù)處理有b借其他應(yīng)收款10000,,d貸銀行存款10000
老師好,假設(shè)公款扣款1W是社??劭睿渲袀€(gè)人為2950,入賬如下:1,借:管理費(fèi)用---社保---7050 借:其他應(yīng)收款---社保2950 貸:銀行存款---10000 扣員工時(shí):借:應(yīng)付員工薪酬---2950 貸:其他應(yīng)收款----2950 2,還是直接:借:管理費(fèi)用---社保7050 借:應(yīng)付員工薪酬---2950 貸:銀行存款----10000
【例題?多選題】4月1日,某企業(yè)高管出差預(yù)借差旅費(fèi)10000元,以庫存現(xiàn)金支付。10日出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)9000元,將剩余現(xiàn)金繳回。則下列處理不正確的有()A.借:管理費(fèi)用10000貸:庫存現(xiàn)金10000B.借:其他應(yīng)收款10000貸:庫存現(xiàn)金10000C.借:管理費(fèi)用9000庫存現(xiàn)金10000貸:其他應(yīng)收款10000D.借:銷售費(fèi)用9000貸:庫存現(xiàn)金90001/15
員工李洪軍向公司借款一萬元,出納人員用銀行存款支付該筆業(yè)務(wù)涉及的賬務(wù)處理有a借應(yīng)收賬款10000,借其他應(yīng)收款10000,c借其他應(yīng)付款10000,d貸銀行存款10000
員工李紅軍向公司借款10000元。出納人員用銀行存款支付,該筆業(yè)務(wù)涉及的賬務(wù)處理有()。A借:應(yīng)收賬款10000B借:其他應(yīng)收款10000C借:其他應(yīng)付款10000D貸:銀行存款10000
咨詢個(gè)問題,應(yīng)付職工薪酬:收取個(gè)人部分時(shí)賬務(wù)處理:借:銀行存款:2872元,貸:其他應(yīng)付款,計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用2872元,貸:其他應(yīng)付款:2872元;支付時(shí):借其他應(yīng)付款,貸:銀行存款:2872元 這是住房公積金 住房公積金單位部分賬務(wù)處理:計(jì)提時(shí)借:銀行存款,4725貸:管理費(fèi)用4725,支付時(shí):借:管理費(fèi)用4725,貸:銀行存款:4725元
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)