你好 后者 是對(duì)稅額的減免

六稅兩費(fèi)減半,比如增值稅100萬(wàn),計(jì)算城建稅時(shí),是先將增值稅減半按50萬(wàn)*0.07計(jì)算,還是按100*0.07算出正常繳納稅額后,再將稅額減半呢?
老師您好,是不是2022年1.1到2024年12.31符合小微企業(yè)的一般納稅人有下面這幾項(xiàng)優(yōu)惠政策 1、增值稅減按50%減征資源稅、城建稅、房產(chǎn)稅、印花稅教育附加等; 2、在2021年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額 意思是說(shuō)增值稅正常按13%征收,但附加稅可以按增值稅額的一半來(lái)征收。而企業(yè)所得稅是減按利潤(rùn)總額的12.5%來(lái)算納稅所得額
企業(yè)享受六稅兩費(fèi)減免政策的時(shí)候,當(dāng)期城建稅等是全額計(jì)提還是按照50%計(jì)提,如果是全額計(jì)提,繳納的時(shí)候一半用銀行存款付出去,另一半計(jì)入其他收益是么
老師你好,我們12月登記為一般納稅人,12月開了400多萬(wàn)的發(fā)票,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后現(xiàn)在增值稅有14萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)我們的附加稅可以享受六稅兩費(fèi)里的減半征收嗎?2021年的匯算清繳是小型微利企業(yè),再就是印花稅是否也享受減半呢?
一般人月銷售額不超十萬(wàn)元城建稅減征50%,這個(gè)政策可以和六稅兩費(fèi)一起使用嗎?比如我城建稅應(yīng)該是400元,月銷售額不超10萬(wàn)元,減征一半,六稅兩費(fèi)再減征一半,最后應(yīng)繳納100元?對(duì)嗎?
老師,運(yùn)輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車?yán)洠@樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個(gè)稅客戶端申報(bào)問(wèn)題
好的,老師,企業(yè)所得稅報(bào)表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)??!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場(chǎng)在轉(zhuǎn)租給商戶,中間賺取差價(jià),請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)可以簡(jiǎn)易征收嗎?
老師,異地預(yù)繳了的稅款,但是公司利潤(rùn)是負(fù)的,明年是不是得申請(qǐng)退稅呢
在EXCEL中怎么快速的把位于不同列的相同內(nèi)容放在同一列,行不變?
老師,您好,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候總是有黃色的?是什么意思?
長(zhǎng)投換出為什么不交增值稅?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( )萬(wàn)元。
老師好,固定資產(chǎn)發(fā)票開了半臺(tái),只按發(fā)票折舊了,折舊第一年取得了另一半發(fā)票,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,可以補(bǔ)提前幾個(gè)月的另一半折舊額嗎?


正確應(yīng)該怎樣計(jì)算
按100*0.07算出正常繳納稅額后,再將稅額減半