你好,從4月份開始,免征了增值稅收入分錄就是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度收入不到45W,已經(jīng)開票,分錄是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。報(bào)稅的時(shí)候是免交增值稅吧?然后分錄應(yīng)該怎么寫呢?
老師您好,小規(guī)模納稅人季度末享受免稅政策,不用交增值稅,要把增值稅銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎?分錄怎么寫
請(qǐng)問(wèn)2022年開始小規(guī)模納稅人免稅政策以后,寫收入分錄的時(shí)候需要寫出應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅以后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人今年免增值稅,確認(rèn)收入分錄里面怎么體現(xiàn)呢,還是需要做“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”,然后轉(zhuǎn)入“營(yíng)業(yè)外收入”嗎
? 請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)表第10行免稅銷售額是填不含稅的,但是現(xiàn)在因?yàn)槊舛愓?,直接填含稅價(jià)就可以了,但是做分錄的時(shí)候 是 借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)2912.62 再把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 還是直接 借:應(yīng)收賬款100000 貸:主營(yíng)業(yè)收入100000 沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)了,不結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了
老師,購(gòu)買的煙酒開的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司?,F(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了
老師好 !請(qǐng)問(wèn)一下單位要以單位名義幫新入職員工租公寓,但房費(fèi)員工自己出,這合同如何規(guī)范?財(cái)務(wù)上怎么處理?
請(qǐng)老師詳細(xì)幫我解答一下這道題,這道題為什么租金的20萬(wàn)不用交稅了,有什么優(yōu)惠政策怎么規(guī)定的呢?詳細(xì)的說(shuō)明一下,可以嗎?