你好,網(wǎng)站為公積金https://gjj-zxbl.zjj.sz.gov.cn/ish#/login 社保:https://sipub.sz.gov.cn/hsoms/
請問,建筑行業(yè)外管證,是由會計負責(zé)的還是由出納負責(zé)的? 我是出納,我們公司讓我負責(zé)開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學(xué)會了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳??墒俏腋静恢酪趺搭A(yù)繳,因為里面要填稅務(wù)局分科信息,項目經(jīng)營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經(jīng)營金額之類的。這些我一個出納哪里懂這些,這不是會計應(yīng)該負責(zé)的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會開外管證,不會預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個項目難道我要一個個打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
小規(guī)模差額計稅(5%) 賬務(wù)處理 比如:收到對方公司打款105000元,其中員工的社保,公積金,工資的費用是84000元。 1.收到銀行打款 借:銀行存款 105000 貸:主營業(yè)務(wù)收入105000/1.05=100000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000 2.支付員工工資及差額遞減 借:主營業(yè)務(wù)成本 84000 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅84000/1.05*0.05=4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 88000 借:應(yīng)付職工薪酬88000 貸:銀行存款88000 3.實際繳納 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅5000-4000=1000 貸:銀行存款10000 老師請問是這樣么
老師,我去應(yīng)職出納,要負責(zé)社保公積金的業(yè)務(wù)繳納,增員減員,那么廣州市,是用什么網(wǎng)址的?會計學(xué)堂的實操,是深圳市的。
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當月應(yīng)納稅所得額為0,當月應(yīng)繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
老師您好,請問: 前任會計,12月份沒計提社保費,也沒繳納。2024年1月才補繳的,這個我補分錄時,是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費用-社保費-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負債表?
老師好,主播年入80萬的話,成為公司還是個體戶哪個節(jié)稅?
酒店床上用品買的這些布草總的十多萬,這些計入啥科目合適呀
老師好,合同能源的折舊已提完,后續(xù)按合同規(guī)定的大批量更換舊配件,此筆費用不用客戶出,由公司出,此筆材料費是入主營業(yè)務(wù)成本科目,還是其他費用?
儲水池的砌磚,批蕩入什么科目
老師,請問,付給國外的律師費要不要代扣代繳增值稅和所得稅?
請問老師,什么發(fā)票要寫項目名稱和地址
應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)率分別要怎么計算呢?
請問老師,一般戶能發(fā)工資么
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我司給A公司付款,收到B公司的發(fā)票,能正常入賬對沖嗎?
老師,供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照范圍是鋼材銷售,能不能開具:金屬制品*不銹鋼水箱的發(fā)票?