您好 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
老師外貿(mào)企業(yè),不需要繳納增值稅,所以金稅盤費用不用抵減,我認(rèn)證得時候填在了,本期認(rèn)證相符但未申報抵扣。導(dǎo)致我年末所有進(jìn)項稅全部退稅后期末余額顯示借方27,56就是我金稅盤的稅額。老師我用做什么操作碼?還是我做賬的時候做錯了分錄?一直掛著這個數(shù)嗎
老師,我們公司新注冊的,21年1月份進(jìn)行稅務(wù)登記,并購買稅控盤460元,購買當(dāng)月借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,此費用可以全額抵扣,什么時候抵扣什么時候?qū)懙挚鄣姆咒洠侨绻谝患径榷紱]有發(fā)生業(yè)務(wù),不需要繳納增值稅,不用寫抵扣的分錄,那四月初增值稅申報表里用不用在附表四里填寫呢?還是什么時候發(fā)生抵扣什么時候?qū)懛咒洸⑻顚懮陥蟊恚?/p>
購買稅控盤時稅務(wù)局有單獨的優(yōu)惠政策,可以在申報的時候全額抵扣進(jìn)項,所以一般在入賬的時候?qū)F辈粫J(rèn)證抵扣而是全額計入費用,等到申報抵扣后再來沖銷相關(guān)的費用,那申報抵扣后的沖銷分錄怎么做呢?
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計入固定資產(chǎn)了,然后進(jìn)項稅沒有認(rèn)證,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項稅額里了。是不是這樣就可以,不認(rèn)證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認(rèn)證抵扣的時候在轉(zhuǎn)出來就可以。現(xiàn)在不敢留底,所以不敢認(rèn)證,但是還不能不做賬。
老師,5月和6月分別有兩筆購入產(chǎn)品的業(yè)務(wù),發(fā)票收到,是專票,進(jìn)項稅額分別是15672.22元和28382.2元,之前有期末留抵稅額。所以我就沒有認(rèn)證抵扣這兩筆稅額,7月報稅的時候,期末留抵稅額夠用。所以未抵扣進(jìn)項稅額的這兩筆業(yè)務(wù),做賬的時候怎么做???正常借進(jìn)項稅額?留到以后抵扣的時候,再怎么做分錄???
職稱:注冊會計師2025-05-1308:44已經(jīng)確認(rèn)過收入增加了利潤了,但是你之前分紅了嗎?是不是沒有分?200的應(yīng)收已經(jīng)確認(rèn)收入,也分過紅了
你好老師,坐標(biāo)山東,甲公司持股A公司股份100%,注冊資金300萬,未實際繳納,現(xiàn)在甲公司將A公司股份轉(zhuǎn)讓給乙公司,按照300萬轉(zhuǎn)讓,請問甲、乙公司各需要繳納哪些稅金呢,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢
開餐飲公司如果是自己的房產(chǎn),交房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅率是多少
免退稅關(guān)于報關(guān)單,要進(jìn)項發(fā)票,銷售發(fā)票商品名稱,規(guī)格型號。數(shù)量單價一致是嗎?免抵退稅有這個要求嗎
免退稅,國內(nèi)購進(jìn)材料直接賣出國外,進(jìn)項發(fā)票不抵扣,免抵退稅,國內(nèi)采購材料加工后賣出進(jìn)項發(fā)票可以抵扣是嗎
您好老師,個人獨資企業(yè)控股一家公司,年底收到股息紅利,需要交個稅,除了被控股企業(yè)代扣代繳個稅,個獨可以自行申報繳納嗎
老師好,4月重新建帳套,1-3月的損益類年累計數(shù)我應(yīng)該怎么做,比如其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)支出都有2級科目,我是把每個月的都算出來再做嗎
老師你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅,是記在三欄明細(xì)賬里嗎,還是記在其他的明細(xì)賬呢
啥意思,老師,關(guān)鍵200已經(jīng)確認(rèn)過收入,等于確認(rèn)過利潤啊,也分過紅啊現(xiàn)在只有銀行1000和應(yīng)收200,做未分配利潤1200這難道不是重復(fù)增加分紅利潤了嗎齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1308:34你好對的可以分紅只要確定你之前剩余的資金是利潤就行
住宿費專票可以抵扣嗎
管理費用不能做貸方藍(lán)字嗎
管理費用不能做貸方藍(lán)字?? 軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候結(jié)轉(zhuǎn)不到
軟件是指咱們會計學(xué)堂的精斗云結(jié)轉(zhuǎn)不到,還是金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版和金蝶K3、用友等這些會計軟件都不行,謝謝老師
很多軟件都不行的 具體要看軟件設(shè)置