您好 買瓷磚所取得的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣銷售房屋所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅
某市食品加工生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營(yíng)食品生產(chǎn)設(shè)備的銷售和運(yùn)輸勞務(wù),2019年12月發(fā)生的相關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 如從農(nóng)民手中收購(gòu)一批糧食,開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明價(jià)款45萬元。 請(qǐng)老師算出這題的進(jìn)項(xiàng)稅額,因?yàn)轭}中并未說明所購(gòu)買的糧食是否用來生產(chǎn)稅率為13%的貨物,但是它是食品加工廠,買來糧食應(yīng)該是用來加工食品的,所以很為難,不知道稅率應(yīng)該是9%還是10%。
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場(chǎng),開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費(fèi)收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價(jià)為30萬元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。 ④購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)25萬元。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計(jì)算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?(4分)
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;(5)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求:計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
)某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;(5)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求:計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),2018年生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)全年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬元;(2)其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購(gòu)買國(guó)債的利息收入40萬元;(3)繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;(4)發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;(5)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;(6)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);(7)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈(zèng)38萬元)。要求:計(jì)算該企業(yè)2018年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
專項(xiàng)附加扣除有2子女,一個(gè)子女2000還是2個(gè)子一共2000
老師,帶人的裝載機(jī)租賃,怎么開票
老師,2024年8月一個(gè)客戶匯入一筆款,當(dāng)時(shí)我問老板需要開票嗎,老板說不開,所以我做的無票收入; 現(xiàn)在2025年6月老板說需要開這張發(fā)票 還可以開嗎?怎么做賬呢?
請(qǐng)問老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則收到穩(wěn)崗位補(bǔ)貼怎么做賬,收到的這個(gè)還需要給員工做啥福利嗎
請(qǐng)問出差的餐費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票需要交個(gè)稅嗎?
老師 就是圖片上的已收款是5月底收款 我這么做的分錄 收款和做銷售經(jīng)過了合同負(fù)債 6月收款可不可以直接借銀行存款 待主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 不經(jīng)過合同負(fù)債會(huì)不會(huì)有影響
本月已繳社保,但現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓增加一人購(gòu)買社保,請(qǐng)問這種增員的,可以在電子稅務(wù)局直接增員嗎?
老師,甲公司從張村合作社購(gòu)小麥50萬元,張村合作社自產(chǎn)自銷小麥只能開免稅發(fā)票,那么甲公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
請(qǐng)問老師,出差的餐補(bǔ)沒有發(fā)票,直接計(jì)入差旅費(fèi)嗎?還是需要計(jì)入工資交個(gè)稅?
老師好,現(xiàn)在就是我們一個(gè)項(xiàng)目是專業(yè)分包,分了很多小項(xiàng)分出去給的別人做的,鋼筋班組、木工班組、外墻班組、內(nèi)墻班組,泥工班組全是分出去給外面的施工隊(duì)做的,總包要求代付工資,然后我老板讓我把這些人員全部報(bào)成了工資支付出去,掛靠的公司全額申報(bào)個(gè)稅,人員流動(dòng)性也很大,有的離職了,全部也沒有拿完,可能下個(gè)月還在報(bào)這個(gè)人的工資,掛靠公司有可能說不準(zhǔn)到時(shí)候會(huì)找我們要那些費(fèi)用
好的,謝謝。
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問