你好! 收款時 借銀行存款50 貸預(yù)收賬款50
老師,請問:1、采用分期收款方式簽訂合同,1000萬元發(fā)貨時收到,余款2000萬元一年后收到,這個必須要分開簽兩份合同才可以分開繳納增值稅嗎?不可以在一份合同里說明清楚嗎?2、這個分開納稅如何申報呢?系統(tǒng)不是自動將當(dāng)月開具的發(fā)票導(dǎo)入系統(tǒng)的嗎?
老師,供應(yīng)商那邊有一個優(yōu)惠活動,說打款50萬元可以返點(diǎn)1萬元,此一萬元可以直接用于抵扣貨款,請問這個一萬元的收入如何分錄,具體分錄是什么
老師你好,我們公司有賬齡一年半的10萬元的應(yīng)收賬款,后通過談判協(xié)商,確定其中7萬元為質(zhì)量補(bǔ)償款,另外三萬元對方已匯入我公司賬戶,在去年,針對這10萬元的應(yīng)收款已經(jīng)計提了百分之三十的壞賬準(zhǔn)備即三萬元,請問老師,我如何做會計分錄?直接借營業(yè)外支出7萬元,還是借營業(yè)外支出4萬元,借壞賬準(zhǔn)備3萬元?這里壞賬準(zhǔn)備金額可以沖減嗎?
老師好,現(xiàn)在供應(yīng)商有這樣一個政策:打款50萬額外獎勵1萬元,相當(dāng)于打款50萬可以抵扣51萬元的應(yīng)付賬款,請問這個1萬元如何入賬
老師,供應(yīng)商出了展銷會活動:打款10萬可以額外返點(diǎn)3%即打款10萬可以按照103000元使用,直接抵扣應(yīng)付賬款,請問這個3000元如何入賬
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
債券每期付息應(yīng)該也是用應(yīng)付債券-應(yīng)計利息對吧,這不是已經(jīng)變化了嗎?為什么還好多都是應(yīng)付利息?
老師,注冊會計師事務(wù)所給我們出具的審計報表,我們公司因?yàn)槔麧櫛碇械乃枚愘M(fèi)用科目記錯到本年利潤中導(dǎo)致所得稅費(fèi)用為0,想更改要求重新出具近三年的,這種情況事務(wù)所應(yīng)該給我們出去么?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請問說銷管財三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計提當(dāng)月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
返點(diǎn)1萬元,享受時記入銷售費(fèi)用
不是喔,我不是供應(yīng)商,我是采購方
好的,收款時 借預(yù)付賬款50 貸銀行存款50 返點(diǎn)1萬元,享受時沖減采購成本(屬于商業(yè)折扣)
還可以有其他處理嗎?作為其他業(yè)務(wù)收入或者營業(yè)外收入
可以做營業(yè)外收入或沖減財務(wù)費(fèi)用
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝