你好,不用簽訂兩個合同,分分別注明就可以,按照合同約訂申報納稅
2.乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司20X1年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1) 12日,與客戶簽訂一項服務(wù)合同,合同規(guī)定總價款為500萬元(不含增值稅),于合同簽訂5日內(nèi)收取113萬元,其余款項在服務(wù)完成后收取。乙公司采用產(chǎn)出法確認(rèn)服務(wù)收入。 (2) 15日,收到客戶首期付款113萬元,存入銀行。 (3) 31日,甲公司為完成該項服務(wù)發(fā)生服務(wù)成本200萬元,經(jīng)專業(yè)測量師測量,服務(wù)的履約進(jìn)度為50%。預(yù)計到服務(wù)完成還將發(fā)生成本200萬元。確認(rèn)收入開具增值稅專用發(fā)票。 要求:根據(jù)以上資料,編制乙公司有關(guān)的會計分錄。請問老師在12日的時候113萬要確認(rèn)為收入嗎
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補(bǔ)開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補(bǔ)開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補(bǔ)開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師請問我在2021年1?份收到了2020年的年終獎金1000元和1月份工資4000元,請問我3月報2月份個人所得稅系統(tǒng)時申報的工資是1月份的,請問這個年終獎我可以直接合并到1??月工資里申報收入總額為5000元申報個稅嗎?還有一些同事年終獎金3000元,1月工資5000元這個可以分開申報個稅嗎?就是要交個稅的我就分開年終獎和工資各大自單獨申報?不用交個稅的就直接合并到工資里申報?
老師,請問:1、采用分期收款方式簽訂合同,1000萬元發(fā)貨時收到,余款2000萬元一年后收到,這個必須要分開簽兩份合同才可以分開繳納增值稅嗎?不可以在一份合同里說明清楚嗎?2、這個分開納稅如何申報呢?系統(tǒng)不是自動將當(dāng)月開具的發(fā)票導(dǎo)入系統(tǒng)的嗎?
我公司是一般納稅人建筑公司,2016年的增值稅稅率是11%,甲供材可簡易征收按3%,我公司2016年2月有一個項目開具了11%稅率的發(fā)票, 會計分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交銷項 貸:主營業(yè)務(wù)收入 當(dāng)年5月是營改增時期,申請了甲供材,沖紅11%,改開具3%發(fā)票,申請己繳納的11%的增值稅,但一直未退回。2020年2月稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查當(dāng)年合同,核定該項目是不符合甲供材條件,需沖當(dāng)年3%發(fā)票,復(fù)開11%發(fā)票,當(dāng)年未退重復(fù)繳納稅款部份,在稅務(wù)系統(tǒng)上申報時以無票收入方式?jīng)_減,少繳稅款方式退稅,請問,我做這些沖紅和復(fù)開的發(fā)票分錄時,需以以前年度損益科目來調(diào)賬嗎?怎樣做分錄合適???
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
就是申報時要手動更改一下銷售額,是嗎?
就是按照你納稅義務(wù)發(fā)生時間申報