你好,附表三是第一列,只要你開了服務類的發(fā)票都要填寫,然后后面的扣除項目的話,你是差額交稅的就填寫,不是差額的就不用管了。
老師增值稅附表3啥意思呢
老師,請問下,附加稅,是啥意思呢?需要報啥
老師,企業(yè)所得稅第一項啥意思,增值稅附加*25%
老師,請問季報的增值稅及附加稅費申報表的本期扣除額和期末余額表示啥意思??
老師客戶另外收了8個點稅點、本來貨物1000、 客戶轉(zhuǎn)對公1080 那我開多少金額的票給客戶呢
我們是銷售方,購進方需要紅沖開給我們的部分發(fā)票,這個是我們銷售方開嗎?還是購進方開了給我們確認?
老師,需要一個銷貨清單模板?
老師,或有事項這章,比如基本確定可以從保險公司獲得的補償為什么不能沖減預計負債的金額,而是沖減營業(yè)外支出的金額
有個工人去大廳開了裝卸搬運服務的發(fā)票給我們,這個算勞務發(fā)票嗎,發(fā)標上面寫得有我們要代扣代繳勞務所得的,但不清楚屬不屬于明年的綜合所得匯算清繳項目
公司開戶費 網(wǎng)銀管理費可以不記賬嗎
是不是只要跟工地掛鉤的勞務,都不能開勞務*勞務費?
國際稅收到計算題,為什么在國外已經(jīng)交了所得稅還要再預提所得稅
會計學堂在哪里下載出貨單
老師,請問建筑企業(yè)掛靠方通過什么戶把掛靠費給被掛靠方?
什么叫差額繳稅
收入減去成本,按這個來繳納增值稅的政策。
我們建筑材料的商貿(mào)有限公司,有進項也有銷項,填寫這個表嗎
不需要填寫的,你銷售的是材料,又不是服務。
我看以前的報表每個月都填寫,但是不知道他的數(shù)是怎么來的
不需要填寫的,他填寫到哪里了。
我們有運輸資質(zhì),每個月都開具一些運輸發(fā)票
運輸在第一列填寫9%,其他的不填寫。
那運費的增值稅就不繳納了嗎
需要繳納的,正常繳納,你填寫了第一列,不影響你交稅。