對的是的,是這么做的。
汽車租賃公司,有形動產(chǎn)租賃是13%稅率,如果是車和人一起出租按照9%現(xiàn)代服務(wù)出租嗎
問:我公司為出租車公司,汽車租賃經(jīng)營的形式主要有兩種:一是汽車租賃公司提供車輛出租業(yè)務(wù),同時為承租人配備駕駛?cè)藛T,包括商務(wù)租車、婚慶用車及旅游包車等長期或短期的汽車租賃;二是汽車租賃公司僅提供車輛出租,不配備駕駛?cè)藛T,車輛交給承租人自己使用,如時下非常流行的自駕出游租車。請問,汽車租賃應(yīng)當(dāng)如何納稅?稅率是多少?所得稅有優(yōu)惠嗎?
汽車銷售和租賃公司,給客戶開具租賃汽車的發(fā)票,稅率是5%還是按照一般納稅人服務(wù)的6%呢?
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,是做汽車租賃和銷售業(yè)務(wù)的,一開始是按租車,4年后車歸租車一方所有!租車期間,按月給租車一方開具發(fā)票(開現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi))。請問我們按現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)開發(fā)票對嗎?不應(yīng)該是開汽車租賃嗎?另外,我們屬于融資租賃業(yè)務(wù)嗎?
你好,老師,我公司租賃吊車用于項目施工,出租方配備人員按照9%建筑服務(wù)計稅?出租方不配備人員按照經(jīng)營租賃13%計稅嗎?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實(shí)踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
那如果車輛掛靠在公司名下,司機(jī)首付2萬,貸款8萬銀行放款到公司賬戶,這10萬怎么入賬
借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸其他應(yīng)付款2萬,長期應(yīng)付款8萬。
長期應(yīng)付款8萬,不是公司來還款,是司機(jī)每個月自己還款
你好,你們單位沒有還款的話,一直掛賬就可以的。
那負(fù)債不是掛賬,累積金額很大
是的,你們不還錢就一直增加的,因為這個發(fā)票開給你了,掛靠你們單位就屬于你單位購買的,你們又沒有付款 只能掛賬。