是的,就是那樣子的哈
老師好!請(qǐng)問房地產(chǎn)企業(yè),未租賃用機(jī)械,由一家租賃公司提供塔吊安裝、拆卸、保養(yǎng)服務(wù),但營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍:工程機(jī)械及配件銷售、租賃、維修, 1.塔吊、人貨梯的安裝、拆卸,開經(jīng)營租賃*租賃 2.塔吊、人貨梯的保養(yǎng),開經(jīng)營租賃*維修 分項(xiàng)分金額按上述開票嗎 個(gè)人對(duì)第2點(diǎn)的大類,是現(xiàn)代服務(wù)還是建筑業(yè)勞務(wù)
老師,將建筑施工設(shè)備出租給他人使用但不配操作人員的 按租賃服務(wù)計(jì)稅嗎?配備操作人員是按建筑服務(wù)。問題二: 只有一個(gè)人自然人股東的有限責(zé)任公司 是不能設(shè)立為稅務(wù)師事務(wù)所的有限責(zé)任制的吧
老師, 我是小規(guī)??萍脊荆呓?,有個(gè)稅目的問題想咨詢一下,我們公司的環(huán)保設(shè)備對(duì)外出租并配備操作員,按財(cái)稅(2016)140號(hào)文將建筑施工設(shè)備出租給他人使用并配備操作員的,可按‘建筑服務(wù)’9%開票,我們能開得了這個(gè)稅目嗎
老師請(qǐng)問:1、設(shè)備租賃公司租賃設(shè)備并配備了操作人員是否需要辦理經(jīng)證到工程所在地預(yù)繳增值稅?2、甲方建筑企業(yè)支付給設(shè)備出租方的款項(xiàng),甲方能否作為施工方支付的分包款扣減預(yù)繳稅款(甲方取得出租方開具的建筑服務(wù)*沒備租賃的發(fā)票)?3、假如合同約定設(shè)備油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
我公司的經(jīng)營范圍是機(jī)械租賃建筑安裝工程,近年來的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機(jī)械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機(jī)械租賃,稅務(wù)局核定說屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機(jī)械租賃,必須做增值稅加計(jì)抵減申報(bào),請(qǐng)問老師稅務(wù)局處理的對(duì)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
我公司有些租賃合同,好像含人員,對(duì)方也開成13的稅了
沒事的,只要沒少交稅就行
多抵了稅款
是的,只是多交了稅而已