你好,自己種植的,然后銷售,不需要繳納稅款的 有一個(gè)印花稅
請(qǐng)問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品(對(duì)方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對(duì)方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對(duì)方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我是農(nóng)副產(chǎn)品種植銷售小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社,銷售了一批產(chǎn)品,對(duì)方需要開發(fā)票 說讓給他單獨(dú)核算一下稅,我應(yīng)該怎么報(bào)給對(duì)方這個(gè)稅
老師你好,我是一家專業(yè)合作社,目前是小規(guī)模,我們合作社主要是自產(chǎn)自銷竹子,現(xiàn)在竹子成品了,我們銷售的紙廠,請(qǐng)問一下我做賬的話,我開票給紙廠,我的成本票是什么呢?我應(yīng)該怎么做賬呢?因?yàn)槲覀冝r(nóng)戶自己生產(chǎn)的,農(nóng)戶又沒有發(fā)票
老師,對(duì)方單位給我們開具了農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候要選擇一個(gè)是否屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,是合作社開給我們的票,我分不清是否是自產(chǎn)
老師,我是小微企業(yè)(農(nóng)民專業(yè)合作社)現(xiàn)在要銷售20萬核桃果,需要開給對(duì)方一張?jiān)鲋刀悓F?,老板讓核算一下這筆業(yè)務(wù)一共需要上交稅務(wù)多少稅款,請(qǐng)問老師要上哪些稅,要上多少。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
有自種有收購,
自己種植的繳納印花稅, 如果是外購銷售出去的一般納稅人,9% 小規(guī)模的專票,3% 普通發(fā)票免稅 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤利潤,100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率5%。
印花稅還是正常繳納的。
城建附加這些上嗎
你好,附加稅需要繳納的附加稅,如果是小型微利企業(yè)或者是小規(guī)模6%
老師不理解,我知道的理論上是,外購一般納稅人13%,小規(guī)模專票3%,普票超過免稅額度(月度15萬,季度45萬)3%,和你說的這個(gè)不太一樣呀
你們這個(gè)是初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅率是9%的。
小規(guī)模四月份之后有一個(gè)免稅的政策,你不知道嗎
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號(hào) 全文有效 成文日期:2022-3-24 打印本頁 字體: 【大】 【中】 【小】 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下: 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施應(yīng)對(duì)疫情部分稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào))第一條規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長至2022年3月31日。 特此公告。
老師就是說要給對(duì)方核算上3%+2.5%+6%=11.5%的稅額是嗎
單位沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?而且你的這個(gè)附加稅也不對(duì),附加稅不是根據(jù)銷售額的,它是根據(jù)增值稅的。
都是小規(guī)模,不抵扣進(jìn)項(xiàng)的吧,那么老師,我應(yīng)該收取多少,而且免稅只是一個(gè)暫時(shí)性的政策呀
我是說你的2.5%,你們?nèi)~繳納嗎?你沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?如果有進(jìn)項(xiàng)的話,你的稅負(fù)在1%左右,也就是最多收4.5%。
如果開專票3%的情況下,如果開普通發(fā)票,你就免稅收1.5%就可以了。
政策是暫時(shí)的,但是你什么時(shí)間看什么時(shí)間的 就是你明年再有其他的政策的時(shí)候,按照明年的來算法,不是你今年算好了一輩子都可以用這個(gè)稅點(diǎn)
老師我們自己是小規(guī)模,怎么理解這個(gè)進(jìn)項(xiàng),我只知道小規(guī)模不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣
進(jìn)項(xiàng)就是你的成本發(fā)票,你企業(yè)所得稅查賬征稅的根據(jù)利潤來繳納。
收到的成本發(fā)票可以抵扣你的企業(yè)所得稅。
老師所說的成本發(fā)票是不是指的是我們開給農(nóng)戶的收購發(fā)票和收購時(shí)對(duì)方開給的發(fā)票這些
對(duì)的是的,屬于這些的。
老師現(xiàn)在我還不知道我們要上多少企業(yè)所得稅,熟人貨已經(jīng)提走了,是樣品,當(dāng)時(shí)沒講價(jià)格,現(xiàn)在就是對(duì)方讓給報(bào)一個(gè)含稅單價(jià)和一個(gè)不含稅單價(jià),對(duì)方開的話開普票
那你的收入是多少?成本又是多少?
老師就是現(xiàn)在沒付款,連單價(jià)都還沒有談,讓我根據(jù)樣品報(bào)個(gè)價(jià),他付款,哪來收入,我的意思是這個(gè)情況下我怎么報(bào)這個(gè)含稅單價(jià)和不含稅單價(jià)
那你根據(jù)什么來報(bào)價(jià)的,你最起碼你得知道這個(gè)成本是多少。