你好!你們現(xiàn)在,借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 借銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收票據(jù)
老師做外賬得時(shí)候, 銀行電子承兌 到財(cái)務(wù)公司 貼現(xiàn) 分錄 是 借 :銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù) 還是 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)收票據(jù) 借:銀行存款 貸 其他應(yīng)收款。利息是沒(méi)有票得,這個(gè)是怎么處理吶!
老師,甲方付款是通過(guò)財(cái)務(wù)公司,收到財(cái)務(wù)公司的票據(jù)、再貼現(xiàn)、收到財(cái)務(wù)公司的款這幾個(gè)分錄怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn):假如甲方應(yīng)付100萬(wàn),但是是通過(guò)財(cái)務(wù)公司付款,我公司要提前把這100萬(wàn)提出來(lái),付了2萬(wàn)貼息費(fèi)用,最后實(shí)際到賬98萬(wàn)。那會(huì)計(jì)分錄要怎么體現(xiàn)應(yīng)收賬款是100萬(wàn),銀行98萬(wàn),貼息2萬(wàn)??
客戶掃碼付款到財(cái)付通,財(cái)付通隔天轉(zhuǎn)到公司公戶,幾十幾百的,我們不開(kāi)票,該怎么做分錄
我公司收到一張500萬(wàn)的銀行承兌 到銀行貼現(xiàn)了 會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:應(yīng)收票據(jù),這樣做對(duì)嘛?貸方做應(yīng)收票據(jù)還是短期借款?
牙科門診怎么稅務(wù)處理?收入是免稅么?給我說(shuō)過(guò)大概的思路!
給法院繳納的訴訟費(fèi),用繳納印花稅嗎?
老師,您好~想咨詢下,二級(jí)市場(chǎng)夠買的基金產(chǎn)品,虧損贖回了。會(huì)計(jì)賬面需要計(jì)提信用減值,確認(rèn)實(shí)際損失。如果考慮后期外一被抽檢,公司目前資料準(zhǔn)備包括哪些,應(yīng)對(duì)后期稅務(wù)的審核~有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的老師,可以介紹下嗎?
老師,我們的開(kāi)票額度是300萬(wàn),每個(gè)月都能開(kāi)完會(huì)有稅務(wù)分險(xiǎn)嗎??
新起的勞務(wù)資質(zhì)辦理流程是什么
加盟費(fèi)屬于無(wú)形資產(chǎn)嗎?攤銷幾年
你好老師,3月抵扣的發(fā)票有異常我這個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,賬上的分錄之前做的進(jìn)項(xiàng)稅額要調(diào)整嗎?
老師:你好,我2024年有一筆分錄明細(xì)選錯(cuò)了。2025年,我現(xiàn)在怎么改正確的分錄呢。
江湖救急,自己做的假報(bào)表銀行現(xiàn)在必須讓我解釋資本公積怎么回事,資本公積22年338.58萬(wàn)元、23年338.58萬(wàn)元 24年238.59萬(wàn)元 25年3月0 解釋原因,幫忙解釋一下
老師,這樣的勞務(wù)發(fā)票可以嗎
老師,應(yīng)收票據(jù)要不要帶這個(gè)項(xiàng)目的名稱???
你好!這個(gè)看企業(yè)自己了
好的謝謝老師
老師,應(yīng)收票據(jù)應(yīng)該是帶財(cái)務(wù)公司名稱吧?
你好!是的,是應(yīng)該帶二級(jí)科目