可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用里面的。
請(qǐng)問(wèn),食品生產(chǎn)公司,給客戶郵寄食品東西買(mǎi)的冰袋用于食品保鮮,這個(gè)冰袋記入什么費(fèi)用?
“納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?!? 老師好,我現(xiàn)在進(jìn)了一家做有機(jī)食品出口公司,他們從農(nóng)戶手上采購(gòu)有機(jī)蔬菜。正好今天早上我看到這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的東西了,請(qǐng)問(wèn)如果我們和農(nóng)戶采購(gòu)蔬菜,他們沒(méi)有發(fā)票,比如采購(gòu)款是一萬(wàn)元,買(mǎi)進(jìn)來(lái)直接銷(xiāo)售出去的,是用 10000×9%=900 算進(jìn)銷(xiāo)稅額,9100算付款額嗎?
我公司對(duì)接線上平臺(tái)可以賣(mài)我公司的食品,B公司想用我公司的這個(gè)平臺(tái)賣(mài)他們自己的產(chǎn)品,產(chǎn)生的銷(xiāo)售費(fèi)用都進(jìn)入在我公司的對(duì)公賬戶。然后我們?cè)偃~返給B公司所有銷(xiāo)售費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么記賬?謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師,因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題把在超市出售的東西退回了,超市已經(jīng)全額退還給客戶3000元。我們單位再把這3000元給超市,怎么做賬,借銷(xiāo)售費(fèi)用 售后服務(wù)2178元 ,貸銀行存款可以嗎 我們單位是食品加工廠,東西在超市出售。超市不屬于我們公司名下
食品生產(chǎn)公司,給客戶發(fā)快遞,用的黑色快遞包裝袋,請(qǐng)問(wèn)記什么費(fèi)用。
22年認(rèn)定的高企,今年高新復(fù)審,找了第三方機(jī)構(gòu),我們22年匯算清繳加計(jì)扣除扣除了,但是22年賬上沒(méi)有研發(fā)支出科目,我需要主動(dòng)跟機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)審計(jì)的老師說(shuō)這個(gè)情況,還是我先反結(jié)賬把研發(fā)人員計(jì)入管理費(fèi)用的工資,改為研發(fā)支出,再結(jié)轉(zhuǎn)期間損益呢
自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品免增值稅企業(yè)所得稅,申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅不填寫(xiě)成本可以嗎?
老師,個(gè)人勞務(wù)在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了個(gè)稅,還需要個(gè)稅代扣代繳嗎?
老師,您好。您能幫我看看軟件里現(xiàn)金賬的樣子嗎
老師,那項(xiàng)目上過(guò)賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 公司付了10萬(wàn)材料款,供應(yīng)商開(kāi)10萬(wàn)的增值稅發(fā)票,過(guò)賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們9萬(wàn),扣稅金1000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師年度社保工資交費(fèi)申報(bào),我可以就按交費(fèi)基數(shù)申報(bào)嗎
老師,其他公務(wù)接待,需要三單一函嗎
老師,補(bǔ)了去年的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整做到4月份,所得稅年報(bào)時(shí)在納稅調(diào)整表里把收入加上就行?主表里的營(yíng)業(yè)收入還是按原來(lái)的收入填寫(xiě)?
老師個(gè)體戶做賬業(yè)主往來(lái)都通過(guò)其他應(yīng)付款,最后沖減利潤(rùn),如果最后利潤(rùn)不夠沖怎辦,
老師公司搞銷(xiāo)售的!但是老板當(dāng)初成立公司時(shí)候沒(méi)有開(kāi)到進(jìn)貨發(fā)票!后面別人也不給開(kāi)了!現(xiàn)在怎么辦???每個(gè)月銷(xiāo)售就是沒(méi)有進(jìn)貨成本