同學,你好 不夠沖,那就只能掛著
企業(yè)每個季度末計提企業(yè)所得稅,如果是在期間損益結轉前根據(jù)利潤表的本年利潤累計數(shù)*相應稅率來計提,那這個計提分錄做完后再結轉期間損益,最后記賬再出利潤表,這個利潤表的本來累計數(shù)不是還得再減去企業(yè)所得稅,那這最后申報的時候應繳納的企業(yè)所得稅還是跟計提的不一樣?。坎恢烂枋龅膲虿粔蚯宄?,有沒有老師能詳細解釋一下
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉入到老板私人賬戶上,這個就相當于分紅,我原來記到其他應付款里面了年末想沖掉其他應付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應付利潤,借應付利潤貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。老師我這樣做可以嗎?
就是我這有個公司,他要轉讓給別人,賬面上的應收應付我都沖掉了,但是最后有個其他應付款40多萬四十四十四萬,然后還有個未分配利潤44萬,這兩個是不是不能對沖,如果不能對沖的話,怎么把這個其他應付給他搞掉?
老師,我在22.12月有一筆暫估成本,然后在5.31之前回來發(fā)票了,我就直接沖減當期的主營業(yè)務成本和應付賬款暫估就行對吧,如果要是6月份回來的發(fā)票是不是就直接 做:借利潤分配負數(shù)貸應付賬款暫估?
老師,我們是個體戶,前期建廠都是老板個人拿錢用了200萬,走的其他應付款,后期經(jīng)營公司的現(xiàn)金也都是老板經(jīng)手,也是走的老板的其他應付款,,現(xiàn)在公司賬上未分配利潤有200萬了,想用未分配利潤200萬還老板前期建廠拿的錢,我應該怎么做分錄來顯示老板前期投入的錢給還了,未分配利潤也減少了
母公司采購員為子公司采購的東西可以在子公司報銷嗎
老師,幫忙看下我發(fā)的這個圖片上,這個商品代碼顯示的是征稅商品對吧,我是出口型商貿公司,本月報關單上出口的有個這樣的商品,其他商品都是免稅,這個征稅商品供應商本月給我們開的是13%專用發(fā)票,其他商品開進來的都是普票,下個月初報稅時,是不是這個征稅商品就用取得的進項發(fā)票抵扣,抵減這個商品的應交稅,其他商品取得的普票只入成本,剛入職,沒有做過,下面有圖片
老師,營業(yè)執(zhí)照有出口字樣,現(xiàn)在單一窗口備案完了,口岸卡辦完了,是不是就能做出口業(yè)務了還需要其他的嗎
老師,請問如果內外帳都同一個會計做,說明什么?
老師您好,我們的員工年收入未超過12萬,也不需要補稅,每個月申報個稅時沒有做專項附加扣除,每個月也交了個稅,該交的個稅都交了呃,需要做個人所得稅匯算清繳嗎?不做會怎樣?
您好,銷售費用中的商品維修費費在匯算清繳時需要調整嗎?
出口貨物到底是依報關單上的名稱,數(shù)量單位開進項票,還是開了進項票,出口報關單按進項票的名稱數(shù)量單位開報關單
老師,匯算清繳填報數(shù)據(jù)是怎么取數(shù)的?取的是科目匯總表的借方還是貸方數(shù)據(jù)?
您好,匯算清繳時期間費用調整表里面招待費是取自管理費用ˉ招待費嗎?(自動帶出嗎),那么銷售費用里面的招待費不就取漏了?
那個我這邊制造業(yè)公司已成立 后續(xù)要成立一家電子商務公司 目前還沒成立 已經(jīng)采購貨物 現(xiàn)在要簽署物流協(xié)議 能先制造業(yè)墊付嗎 到時候再和電子商務公司結算
老師掛到注銷時一起沖
同學,你好 嗯嗯,是的
老師最后利潤還是不夠沖,說明個體戶賠錢嗎,把老板自己錢拿進來經(jīng)營了,最后還不上
同學,你好 嗯嗯,是的
這樣有風險嗎
同學,你好 企業(yè)虧損很正常的
老師人家稅務局說平時總虧損怎么還不注銷
同學,你好 再談新業(yè)務,可能能談下來