你好,現(xiàn)在是允許你們退稅還是允許你們免稅?
老師,之前有個出口退稅,開票開的0給報的免稅收入,后來這個退稅也沒退成,我怎么處理?怎么更改報表???現(xiàn)在是有個預(yù)警,有免稅收入且有進項稅額,但無進項稅額轉(zhuǎn)出的預(yù)警。
老師,我們單位去年有出口,當時報的免稅收入,后來出口退稅沒有退成,這部分發(fā)發(fā)票的進項稅額也被抵扣了,那該怎么辦?
#提問#老師請問申報表之前的留底稅款被退回企業(yè),所以申報表做進項稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在稅務(wù)及叫自查,所以做了無票收入,推算下來進項被退回企業(yè)的,所以有稅款,稅務(wù)局的說要繳納稅款而且之前退回來的也要補繳進去,老師這個退回來的要怎么退回去?
老師,我想問下生產(chǎn)型出口企業(yè),有一筆出口,稅局不同意退稅,需要我們退稅轉(zhuǎn)免稅,那我們開出去的銷項發(fā)票的稅率怎么選擇?進項發(fā)票收到后又該怎么處理?出口退稅系統(tǒng)還未進行申報退稅。
老師出口貨物沒有報關(guān),直接走的國際快遞,這樣進項稅額也不退稅,出口貨物直接申報不開票收入,免增值稅可以嗎?進項稅額是不是直接轉(zhuǎn)出入成本就行啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務(wù)報告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務(wù)費稅點嗎?
你好老師申報年度殘疾人就業(yè)保障金報表,公司就一個人,不是殘疾人,那這個怎么申報,還是要填寫是嗎
不能退就是預(yù)警了
那現(xiàn)在允許你們免稅嗎?因為不能退的,要么允許免稅,要么是轉(zhuǎn)內(nèi)銷。
如果允許你們免稅的話,這個進項不能抵扣,你是商貿(mào)還是生產(chǎn)的商貿(mào),當時選擇的應(yīng)該是退稅股癬。
商貿(mào)企業(yè),我需要轉(zhuǎn)出進項稅額是嗎?報表還用更正嗎?
不用做進項轉(zhuǎn)出的,你是不是之前選擇的退稅勾選。
做的這個
這個是銷售額的,你看一下你的發(fā)票,當時選擇的是哪一個。
勾選平臺里面或者是附表二,你看一下有沒有26到28。
發(fā)票開的都是這樣
發(fā)票開的沒有問題的,出口的就是零稅率的 現(xiàn)在主要判斷一下你需要免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
怎么判斷 ?
什么原因不能退稅 你稅務(wù)局通知的還是啥
資料不齊稅務(wù)當時不給退
購入的進項發(fā)票有嗎? 有的話可以按照免稅的來,但是你對應(yīng)的進項不允許抵扣。
這個沒填
你看一下你有沒有進項發(fā)票,進項發(fā)票是怎么處理的?
這是進的
你看下勾選平臺里面選擇的是抵扣勾選嗎?如果是的話,這個不允許抵扣,你需要做進項轉(zhuǎn)出。