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老師,我們單位去年有出口,當時報的免稅收入,后來出口退稅沒有退成,這部分發(fā)發(fā)票的進項稅額也被抵扣了,那該怎么辦?

2022-07-01 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-01 22:22

那你之前報的是免稅,不是零稅率,那這一部分進項就不能抵扣,你要做進項需要轉出。

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那你之前報的是免稅,不是零稅率,那這一部分進項就不能抵扣,你要做進項需要轉出。
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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