那你之前報的是免稅,不是零稅率,那這一部分進項就不能抵扣,你要做進項需要轉(zhuǎn)出。
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購進的進項稅也是抵扣了的,那我們還需要申報出口退稅嗎?是不是必須申報出口退稅? 如果不申報出口退稅有什么影響呢?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
老師,之前有個出口退稅,開票開的0給報的免稅收入,后來這個退稅也沒退成,我怎么處理?怎么更改報表???現(xiàn)在是有個預(yù)警,有免稅收入且有進項稅額,但無進項稅額轉(zhuǎn)出的預(yù)警。
老師,我們單位去年有出口,當(dāng)時報的免稅收入,后來出口退稅沒有退成,這部分發(fā)發(fā)票的進項稅額也被抵扣了,那該怎么辦?
當(dāng)月出口發(fā)票100萬,出口退稅電子口岸只有部分50萬的報關(guān)單,那我申報退稅,先辦了增值稅,免抵退稅銷售額100萬,再去出口退稅時會不會把100萬的數(shù)據(jù)自動帶入,還是按導(dǎo)入的報關(guān)單信息50萬來算出口退稅的?
老師,出售二手車需要交稅嗎?
單位的發(fā)票開具可以在手機上的電子稅務(wù)局開具嗎
不同省份的分公司怎么樣做稅務(wù)登記
分公司開辦費怎么做帳
老師您好,能給我舉個這句話的例子嗎
社保全是公司出的話,公司全部做費用處理,當(dāng)期的費用,只不過承擔(dān)個人那部分,不允許稅前扣除,想?yún)^(qū)分公司與個人部分增加一個什么科目更合適,這樣以后匯算清繳更容易區(qū)別對?老師
增值稅和企業(yè)所得稅籌劃,有沒有現(xiàn)實中老師親手經(jīng)歷過的,不要說一堆理論。來幾個自己經(jīng)手的,明天要面試用。我之前的公司,都沒有什么籌劃空間
到底無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)賬面價值低于可回收金額時要不要攤銷和折舊。你們解析不要,但是百度有些說要,ai也是說要攤只是不減值
我司從事蔬菜批發(fā),面對的客戶是餐飲業(yè)的,餐飲業(yè)開給客人的發(fā)票不都是普票開票內(nèi)容為餐費,為什么他們會有要求我們開專票,且對開票商品品類還有要求
企業(yè)所得稅和增值稅納稅籌劃,老師可否舉幾個例子,明天面試,要真正是現(xiàn)實中操作的,不是什么理論一大堆的那種。明天面試,我以前的工作經(jīng)驗還真沒有籌劃的空間