你好,這個(gè)描述是錯(cuò)誤的?
,以下關(guān)于增值稅征收率使用的表述錯(cuò)誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動(dòng)產(chǎn),可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店和一煙酒批發(fā)部,無(wú)法分清主次。由于未分別進(jìn)行單獨(dú)核算各自銷售額,本年3月份共取得收入226萬(wàn)元(含稅)。已知服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,貨物銷售增值稅稅率為13%。根據(jù)以上資料,回答下列問(wèn)題:1、該公司應(yīng)稅行為屬于()。A、一般銷售行為B、視同銷售行為C、兼營(yíng)行為D、混合銷售行為2、對(duì)于兼營(yíng)行為計(jì)稅說(shuō)法正確的有()。A、應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,分別計(jì)征增值稅B、未分別核算銷售額的,從高適用稅率C、為分別核算銷售額的,從低適用稅率D、按銷售貨物計(jì)征增值稅。3、該公司3月份應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。A、226×6%B、226×13%C、226÷(1+6%)×6%D、226÷(1+13%)×13%
判斷題(2.0分)1一般納稅人銷售自來(lái)水,可洗擇按照13%稅率計(jì)算繳納增值稅A正確B錯(cuò)誤
判斷題(2.0分)1一般納稅人銷售自來(lái)水,可洗擇按照13%稅率計(jì)算繳納增值稅A正確B錯(cuò)誤
判斷題(2.0分)2.企業(yè)綜合利用資源,生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定的產(chǎn)品所取得的收入,減按90%計(jì)人收人總額,繳納企業(yè)所得稅。A狂確B錯(cuò)誤判斷題(2.0分)3.按照關(guān)稅有關(guān)規(guī)定,進(jìn)出口貨物完稅后,如因納稅人違反規(guī)定造成少征或漏征的稅款,海關(guān)可以自繳納稅款或者貨物放行之日起1年內(nèi)向納稅人補(bǔ)征。A正確錯(cuò)誤
老師,請(qǐng)問(wèn),2024年?duì)I業(yè)執(zhí)照忘記公示(年報(bào)),現(xiàn)在還可以補(bǔ)報(bào)嗎?
租賃的廠房車間裝修,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師小公司,收到銷售清單2000我做賬借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2000貸庫(kù)存現(xiàn)金2000過(guò)了10天他又開(kāi)了退貨單100這個(gè)我要怎么做賬
怎么沖銷以前年度做的未開(kāi)票收入,分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買購(gòu)買藿香藿香正氣水發(fā)放給職工是進(jìn)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi),要繳納個(gè)稅嗎
個(gè)稅中入職日期申報(bào)晚于合同日期一年這樣。因?yàn)橄聜€(gè)月才發(fā)工資我如果按合同日期費(fèi)用就多扣除一個(gè)月。我比合同日期晚一年這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
自然人客戶端,去門前更正申報(bào)工資以后,電腦不就看不到申報(bào)的工資明細(xì)了嗎?那有什么比較簡(jiǎn)單的辦法可以看到
購(gòu)買風(fēng)油精和花露水發(fā)給職工屬于什么科目,福還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)
老師您好,供應(yīng)商提供的主材料,我們提供的其他配材,焊接成一個(gè)成品,這個(gè)發(fā)票怎么開(kāi)具呢
老師,高新企業(yè)是不是要做研發(fā)費(fèi)用輔助帳啥的
哪里錯(cuò)了
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