你好,請問你想問的問題具體是?
五、某增值稅一般納稅人2021 年10 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(15分) 1. 銷售貨物一批,取得不含稅收入 1000萬元;銷售貨物一批,取得含稅收入113萬元,另收取優(yōu)質(zhì)費 11.3萬元;將自產(chǎn)貨物用于職工福利,成本20萬元,成本利潤率10%,不繳消費稅;采取折扣銷售方式銷售貨物,不含稅收入100萬元,打九折,開同一張發(fā)票;采取以舊換新方式銷售貨物,新貨物不含稅售價10萬元,舊貨折價2萬元,實際收到8萬元。 2.購進(jìn)貨物一批,增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元,稅款13萬元:購選農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證注明買價 200 萬元,用于生產(chǎn)13%的貨物:注明旅客信息的火車票金額10.9萬元;購進(jìn)貨物專用發(fā)票注明稅額為1萬元,已做進(jìn)項稅額處理后又用于職工福利。稅率13%,請計算增值稅銷項稅額、進(jìn)項稅額和應(yīng)納稅額。
百惠商場為增值稅一般納稅人,從事百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2019年8月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)8月1日,把購進(jìn)的價值50000元的庫存商品發(fā)放給職工作為職工福利。(2)8月9日,購進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款100000元,增值稅為17000元,向一般納稅人銷售貨物,不含稅價款900000元,已開具增值稅專用發(fā)票。(3)8月15日,購進(jìn)一批貨物,已取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款120000元,增值稅為20400元,向小規(guī)模納稅人銷售貨物,收到現(xiàn)金23400元,柜臺零售貨物收到現(xiàn)金5850元。(4)8月29日,柜臺零售貨物收到現(xiàn)金93600元,賣出1臺空調(diào)給消費者個人,含稅價格為2925元,并上門為顧客按裝,收取安裝費117元。已知上述購銷貨物的增值稅稅率為17%,購進(jìn)貨物取得的相關(guān)憑證均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認(rèn)證為合法、有效的憑證。請你為該商場計算8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
銷售貨物:2021年3月8日銷售給北京春天服裝有限公司一批褲子,三款褲子按合同本月發(fā)出各100件nm-1不含稅金額58元,nm-2不含稅金額60元,nm-3不含稅金額85元,稅率13%已開發(fā)票,下月再發(fā)個100件貨款到下個月。貨物全部收到后在付款,本次貨物已發(fā)至對方倉庫
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年2月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2月10日,購進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為20萬元,支付鐵路部門運費1萬元。貨款及運費已經(jīng)付清。(2)2月21日,采取分期收款方式銷售貨物一批,不含稅價款150萬元,合同規(guī)定,分三次等額收取貨款及稅款,代墊鐵路運費0.8萬元(發(fā)票開給購貨方,并交給購貨方),貨物已經(jīng)發(fā)出,按合同規(guī)定本月收到第一期貨款、稅款及全部運費,存入銀行。(3)2月25日,對外捐贈產(chǎn)品一批,成本4萬元,同類產(chǎn)品不含稅售價5萬元,貨物已經(jīng)發(fā)出(4)2月27日,把自產(chǎn)產(chǎn)品用于維修廠房,該產(chǎn)品成本為8萬元,同類產(chǎn)品同期不含稅售價為10萬元。根據(jù)上述資料計算該企業(yè)應(yīng)納增值稅。(取得發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證)
某商場(一般納稅人)2021年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批貨物,不含稅價格2000萬元,按合同約定分三次付款,本月已經(jīng)付清600萬元,取得銷貨方開具的專用發(fā)票,注明稅金260萬元;(2)購進(jìn)一批貨物,不含稅價格100萬元,貨到入庫、款已付清,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅金13萬元:(3)零售一批電器,取得零售收入3390萬元:(4)批發(fā)一批電器,不含稅銷價350萬元;(5)從果農(nóng)手中購進(jìn)蘋果支付價款25萬元。 計算該商場本月應(yīng)納增值稅額。
如果匯算清繳的時候 有很多管理費用需要納稅調(diào)增 那調(diào)增的這些 需要調(diào)財務(wù)報表嗎
老師,請問一下現(xiàn)在進(jìn)項稅額勾選抵扣是在哪里呢?怎么勾選呢?
長期待攤二級科目要如何設(shè)置?
這個月的個稅申報了800元,稅款已經(jīng)繳納了。后來我更正申報,個稅變成600元了,這個多繳的200元,要去稅務(wù)局退嗎?
我們公司幫客戶免費拆除舊電梯,廢舊電梯相當(dāng)于我們公司回收,我們需要給2萬客戶,那么客戶需要開什么發(fā)票給我們?
企業(yè)虧損了未交企業(yè)所得稅,還用匯算清繳嗎
去年的費用票最晚什么時間開進(jìn)來 已經(jīng)在去年做賬了
老師,法人是外籍人員,單一窗口注冊時顯示這個
匯算清繳 固定資產(chǎn)表 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)一欄填原值 還是本年折舊攤銷額?稅收折舊攤銷額一欄填本年折舊攤銷額嗎
:存貨跌價準(zhǔn)備 25 貸:主營業(yè)務(wù)成本 25 2024年補提存貨跌價準(zhǔn)備: 借:資產(chǎn)減值損失 5 貸:存貨跌價準(zhǔn)備 5 老師問一下影響損益的金額是多少
寫分錄,老師
你好 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款??