您好, 就是您前面這么做的 沒錯
老師8月份,借應收賬款4867 貸主營業(yè)務收入4818.81應交稅費應交增值48.19 記成主營業(yè)務收入4814.81應交稅費應交增值稅52.19了,該怎么調整
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
小規(guī)模3月開普票了,我借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅了,應該是應交稅費應交增值稅-減免稅款,那我在5月是不是可以做調整分錄,這個怎么做賬務調整?
老師,小規(guī)模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~應交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應交稅費~應交增值稅 貸:主營業(yè)務收入~減免稅費? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
個人所得稅匯算清繳截止日期
工會經費在電子稅務局申報的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會計申報的23年財報年報,23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費是直接計入管理費用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個電費改進成本,兩年成本費用差異大,會被預警嗎,主要收入沒有按照實際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項發(fā)票是9%的50萬專票,要開進來的發(fā)票材料和勞務各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進項發(fā)票
年度財務報表申報時自動帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個科目數(shù)字有一點出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調整了一下,把長期股權投資1800多萬轉到其他應收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,這個賬務處理是正確的嗎
老師,個人代開的勞務發(fā)票,代開時已經扣繳個人所得稅,我司不需要給他申報個稅了吧?
停車費定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
可是3月份的不交增值稅啊,我沒有結轉到營業(yè)外收入,這個就會掛著應交稅費應交增值稅這個科目有金額
那你可以在本月轉到營業(yè)外收入里面
在5月這樣轉嗎?
沒問題 你可以這么做的
需要用減免稅款過度吧?不能直接用借:應交稅費應交增值稅 貸:營業(yè)外收入嗎?
過度也可以? 不過度 直接這么做就行
好的,感謝老師
做在5月份沒問題吧?
不客氣,幫忙給個五星好評