借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入。
我想問下罰了員工的款 從工資里面扣除 分錄應(yīng)該怎么做
員工遲到早退在工資里面扣了罰款金,會計分錄怎么做?
老師你好,員工罰款從工資里面扣怎么做會計分錄呢
罰款業(yè)務(wù)員250元從工資扣 怎么做會計分錄
老師好!從員工工資中扣罰款3000元,如何做分錄,要繳納什么稅
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
老師,我們是會展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動,我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié),抽獎禮品有電動車(我公司自己購買5萬),手機和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個稅1萬,。?。?!注意注意重點來了,我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已,但是這個抽獎活動需要購買的活動物料,活動物料有電動車、手機、平板。而且后期我們也會給對方開票,只開一張會展活動費,問題一,我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)?問題二,贊助2萬的手機、平板未有發(fā)票,需不需要入賬體現(xiàn)嗎?問題三,會計分錄:收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費-個稅1萬。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費-個稅你1萬貸:銀行1萬。麻煩老師針對三個問題一一詳細答復(fù)一下,謝謝,已經(jīng)咨詢一個早上,累了,麻煩詳細詳細一個問題一個答復(fù)。謝謝
殘保金4.3個人報幾個人
增值稅進項稅額做待認證抵扣的分錄
老師,工資表上簽名是誰簽是法人么?
我們公司銷售和批發(fā)電子產(chǎn)品,門店很多,這個庫存管理有沒有好的方法,不同品牌的電子產(chǎn)品,這個庫存,和財務(wù)能不能用一套軟件全部解決?有什么推薦嗎?
您好老師 我想問一下我這邊客戶應(yīng)收賬款期末余額為借方負數(shù)九萬 是不是意思我們差客戶九萬的發(fā)票呀
老老師7月份的進項稅額已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn)錯誤,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,那么這筆分錄要做在7月份還是8月份
比如說1月份收到一筆貨款,記錯了應(yīng)收單位了,現(xiàn)在怎么改呢
老師,請問我們本來要出口申請退稅的,后面國外的客戶要我們轉(zhuǎn)內(nèi)銷開票給他的代理商,這樣我們會產(chǎn)生多余的費用嗎
您好 請問 這個金額是填罰款總數(shù)呢 還是一期的金額數(shù)
是每一次扣款的數(shù)據(jù)。
如果是收回來的錢 拿去賠客戶的 那分錄要怎么寫呢?
賠款和員工罰款有關(guān)系嗎?
有關(guān)系 公司員工各承擔(dān)一半
。借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
這個應(yīng)付職工薪酬 填的總金額嗎
是扣款對應(yīng)的工資數(shù)據(jù)。
就是員工罰款的總金額嗎
是每個月扣員工的工資。
支付給客戶的賠款是 一次性付完的
因為你說了是每次扣工資一部分。是你們先代替付款了嗎?
是的 客戶的一次性付清 員工的分期從工資里扣
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
發(fā)工資的時候扣款就行了。
從頭到尾 總的分錄能麻煩捋一遍發(fā)我嗎
借其他應(yīng)收款貸銀行存款,借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。
好的 謝謝 萬分感謝
不客氣,祝您工作愉。不客氣,祝您工作愉快。