借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師,您好,請(qǐng)教一下 ,用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有 以前年度損益調(diào)整 科目,匯算清繳退稅的分錄 可以直接做 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用 嗎
老師好,2013年新生效的《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,按未來(lái)適用法,取消以前年度損益調(diào)整科目,發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)直接計(jì)在當(dāng)期損益,那請(qǐng)問(wèn)21年退的企業(yè)所得稅分錄要怎么寫?
老師,要補(bǔ)提以前年度的工資,原來(lái)計(jì)了管理費(fèi)用-工資,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那用哪個(gè)科目來(lái)調(diào)整少計(jì)提的數(shù)?請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫?
老師,固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了,當(dāng)時(shí)這樣寫的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào),怎么寫分錄?
老師你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下企業(yè)所得稅匯算清繳而補(bǔ)交企業(yè)所得稅是怎么做賬呢?以前用以前年度損益,那么現(xiàn)在新的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有這個(gè)科目了,是按哪個(gè)來(lái)好點(diǎn)?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價(jià)100萬(wàn),辦理房產(chǎn)價(jià)格只有95萬(wàn),那5萬(wàn)做什么科目
補(bǔ)交2024年的印花稅,2024增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出補(bǔ)交稅費(fèi)怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實(shí)務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開(kāi)票方式結(jié)算的,一般是在什么時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對(duì)應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實(shí)際上少了2000多,這個(gè)在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問(wèn)一下下邊這兩個(gè)停車費(fèi)發(fā)票開(kāi)的都對(duì)嗎,都是我們的銷售來(lái)報(bào)銷的停車費(fèi)
老師,公司銷售已離職3個(gè)月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補(bǔ)發(fā),要以什么形式補(bǔ)發(fā)?