你好 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目期末應(yīng)該是0 他是損益類科目 不知您錄入的期初是整個(gè)月結(jié)賬后的嗎
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問(wèn)題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問(wèn)題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅留底243829.54余額在借方,所得稅應(yīng)交27369.3余額在貸方,所得稅費(fèi)用27369.3余額也是借方,可是試算平衡表一直不平,差額是27369.3,我搞不明白是差在了哪里
老師,請(qǐng)問(wèn)下期初數(shù)據(jù)錄入試算平衡期初余額是平的,資產(chǎn)負(fù)債表期初是有差額,差額剛好是應(yīng)交稅費(fèi)的金額,我的期初應(yīng)交稅費(fèi)都是填在貸方期初余額,請(qǐng)問(wèn)是我哪里填錯(cuò)了嗎?
請(qǐng)問(wèn):我們9月份只有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有銷項(xiàng)票,所以應(yīng)付稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額,但這個(gè)余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒(méi)計(jì)算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項(xiàng)稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒(méi)做?
應(yīng)交稅費(fèi)現(xiàn)在就已交稅金科目借方掛了個(gè)余額,但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅這幾個(gè)科目余額已交結(jié)平的情況下,已交稅金借方多出來(lái)的金額怎么結(jié)平
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開(kāi)出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫(xiě)在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開(kāi)票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開(kāi)票,這個(gè)票具體怎么開(kāi)具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問(wèn)題沒(méi)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問(wèn)一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證