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請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)增值稅留底243829.54余額在借方,所得稅應(yīng)交27369.3余額在貸方,所得稅費(fèi)用27369.3余額也是借方,可是試算平衡表一直不平,差額是27369.3,我搞不明白是差在了哪里

2022-06-22 11:34
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-22 11:53

你好 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目期末應(yīng)該是0 他是損益類科目 不知您錄入的期初是整個(gè)月結(jié)賬后的嗎

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你好 所得稅費(fèi)用這個(gè)科目期末應(yīng)該是0 他是損益類科目 不知您錄入的期初是整個(gè)月結(jié)賬后的嗎
2022-06-22
這個(gè)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表不平,你應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有提取到數(shù)字,損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
2020-11-02
您好 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)期末是貸方余額么
2022-06-22
您好,那就是期間的發(fā)生額,期間累計(jì)數(shù)
2023-11-03
1,可以,分錄調(diào)平 2,這里有余額,才是正常的 余額就是你留底或應(yīng)繳納的金額
2021-02-23
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