你好,計(jì)提工資和社保費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 / 社保費(fèi)
老師,您好!我想問下計(jì)提工資社保,發(fā)放工資和繳納社保的分錄應(yīng)該怎么做?
老師您好,計(jì)提工資和社保費(fèi)的分錄怎么做
老師你好,請(qǐng)問計(jì)提工資社保和繳納工資社保的分錄是怎么做呢
老師您好,請(qǐng)問公司承擔(dān)了社保個(gè)人部分,那計(jì)提和繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,發(fā)放工資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄受影響嗎?
老師您好計(jì)提工資,社保個(gè)人部分和公司部分怎么做分錄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
個(gè)人部分社保需要計(jì)提嗎
你好,個(gè)人部分社保,在計(jì)提的工資里面體現(xiàn)了啊?
計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù)
你好,計(jì)提的工資是應(yīng)發(fā)數(shù)
那本月發(fā)上月的工資的,計(jì)提的工資是當(dāng)月的還是上月的
你好,計(jì)提的工資是當(dāng)月的
那當(dāng)月的工資要到下個(gè)月才會(huì)做出來(lái),這個(gè)計(jì)提工資的數(shù)是根據(jù)什么做的
你好,正常情況下,當(dāng)月就需要計(jì)算出當(dāng)月的應(yīng)付工資,當(dāng)月做計(jì)提分錄啊
是不是可以按照上月的工資表做
你好,不可以 。 因?yàn)槊總€(gè)月的工資金額,都可能是不同的?
先發(fā)工資后交社保費(fèi)和先交社保費(fèi)后發(fā)工資,這兩種情況下做的分錄是不是不一樣的
你好,個(gè)人社保部分,會(huì)分別通過(guò)? ?其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款核算?
哦,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。