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老師 應(yīng)該繳納增值稅 因為有加計抵減額 1260 就不用繳納增值稅了 那分錄是不是 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 1260貸 應(yīng)交稅金/未交增值稅1260 借應(yīng)交稅金/未交增值稅 1260 貸 營業(yè)外收入/收益 1260

2022-06-21 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 22:03

你好,是的,您的分錄完全正確

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快賬用戶5970 追問 2022-06-21 22:04

老師 那附加稅就不用計提了對吧

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齊紅老師 解答 2022-06-21 22:06

是的,不用計提附加稅了

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你好,是的,您的分錄完全正確
2022-06-21
你好 最后一個營業(yè)外收入,正常情況下是要作為其他收益的,但是你利潤表比較簡單的話,是可以的
2022-09-20
同學(xué)你好,是的,加計抵減的稅額是計入其他收益或營業(yè)外收入中;
2020-10-14
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
你好,小規(guī)模直接發(fā)生的時候計入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅就可以了 繳納的時候 借 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2021-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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