你好,對(duì)方不要發(fā)票可以不用開的,需要繳納增值稅的按照2%

我們公司出售已抵扣的固定資產(chǎn)給關(guān)聯(lián)公司,關(guān)聯(lián)公司去二手車市場(chǎng)過戶的時(shí)候開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票60萬的,那我們要怎么操作呢?還需要開增值稅發(fā)票給購(gòu)買方嗎?如果不開票要怎么交增值稅和做賬呢?這是買方拿到的票
您好 老師 請(qǐng)問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時(shí)買進(jìn)一臺(tái)二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣) 期間計(jì)提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時(shí)是否要通過固定資產(chǎn)清理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?請(qǐng)問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報(bào)表進(jìn)行申報(bào) 應(yīng)該填寫那個(gè)欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
老師,早上好,我公司是房地產(chǎn)企業(yè),出售一臺(tái)固定資產(chǎn)汽車,已經(jīng)拿到二手車交易發(fā)票,還需要公司自己再開發(fā)票嗎?出售的價(jià)格和買進(jìn)來的價(jià)格一樣,沒有折舊過,需要繳納增值稅嗎?我們是簡(jiǎn)易征收。
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購(gòu)買了一臺(tái)汽車,已抵扣進(jìn)項(xiàng)。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購(gòu)買方機(jī)動(dòng)車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票,對(duì)方才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?我們?cè)诩易孕芯湍荛_具13%專票嗎?
你好,我公司是一般納稅人,去年從個(gè)人手中購(gòu)進(jìn)的二手車,只開了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒開具增值稅專用發(fā)票,是不是不能享受簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,還得按13%繳納增值稅。還有個(gè)問題,如果車的售價(jià)低于固定資產(chǎn)凈值都需要交哪些稅呢?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。


照你的處置價(jià)格繳納的。