你好也沒事啊,報銷時做帳就行。
個人開的公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,如果一直沒有拿來報銷抵扣進項,會有什么風(fēng)險嗎
收到的進項票我們抵扣掉了,對方發(fā)票沒拿過來,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),公司抬頭開錯了稅號對的。這個情況 我們開紅字信息表,對方再開負數(shù)發(fā)票,接著再開正數(shù)發(fā)票,不開我們這個抬頭開另外一個抬頭的話,以前的進項稅額會不會有什么問題?
好的謝謝老師,我還想請教一下如果員工開了公司抬頭的發(fā)票想報銷,但是公司沒給報銷,這種稅務(wù)局會查到有給我們公司開發(fā)票但是沒入賬嗎?會有風(fēng)險嗎?
老師,員工以公司的抬頭開的費用票,但是沒有拿回來,或弄丟了,或又不用這張發(fā)票報銷找替票報了,那這個信息一直在電子稅務(wù)局公司發(fā)票信息查詢里一直掛著,有風(fēng)險嗎
老師,在京東上買電腦,先是個人付款,之后開了公司抬頭的專票來報銷,可以嗎,有稅收風(fēng)險嗎?資金流和發(fā)票流不一致
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
有些雖然開了專票,但是不符合公司的報銷條件,我們不給報銷的,但是是專票,這部分我們就不入賬了
您好。那您就不用管這您好,那您就不用管這筆業(yè)務(wù)。
那進項抵扣系統(tǒng)是否需要操作下不抵扣呢,還是也不管
您點勾選不抵扣處理也行。