你好,填寫相應稅目,計稅依據填寫0,然后申報就是了?
老師,我要零申報印花稅,財產和行為稅納稅申報表怎么填寫
印花稅零申報 線下怎么填寫
老師,沒有發(fā)生業(yè)務,零申報印花稅,應納稅憑證書立日期怎么填寫?在印花稅報表里是必填項,可是這么填寫
老師,請問零申報印花稅的應稅憑證名稱怎么填寫?
申報印花稅,零申報,如下圖這幾項如何填
老師,貿易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產負債表中的固定資產清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。
0申報,沒有稅目和計稅依據怎么填寫呢
你好,比如購銷合同,計稅依據填寫0?
老師,我們單位沒有印花稅的相關業(yè)務,只是0申報,要怎么填呢?
你好,比如購銷合同,計稅依據填寫0? (是針對這個回復有什么疑問嗎)
我們沒有購銷合同,可以在申報表上直接填購銷合同,計稅依據 0嗎
你好,沒有就只能是這樣變通的填寫了?
按照稅局核定的印花稅目填寫,計稅依據填0,這樣0申報可以嗎?
你好,是的,是這樣的