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這個月已經(jīng)申報報表,但是稅局讓補繳去年的因為簡易計稅產(chǎn)生的稅款,增值稅主表里有一行按簡易計稅辦法計算的繳納檢查應補繳稅額,是不是直接在這里修改報表

2022-06-21 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-21 10:07

你好,你去年的簡易計稅的銷售額沒有填寫嗎?

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快賬用戶3899 追問 2022-06-21 10:11

去年的都填寫了,稅局查進項怎么處理的,有一部分進項分不清,直接抵扣了,現(xiàn)在讓把這部分稅款算出來然后處理了,本來是不可以抵扣的,我卻抵扣了

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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:14

你好,你應該做進項轉出的 修改你當月的申報表,在進項轉出里面填寫簡易計稅對應的進項,然后補稅就可以的。

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快賬用戶3899 追問 2022-06-21 10:19

我應該填寫哪一欄

我應該填寫哪一欄
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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:20

你好,上面圖片的第五行里面。

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快賬用戶3899 追問 2022-06-21 10:23

直接在簡易征收辦法里填上對應的數(shù),然后補稅就行了,是嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 10:26

對的是的,是這么做的。

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你好,你去年的簡易計稅的銷售額沒有填寫嗎?
2022-06-21
以下是一個基于一般增值稅納稅申報表結構的解釋: ?銷項稅額?:這通常對應于增值稅納稅申報表的主表或相關附表中的“銷項稅額”行,用于記錄企業(yè)銷售貨物或提供應稅勞務應收取的增值稅額。 ?進項稅額?:這對應于增值稅納稅申報表的主表或相關附表中的“進項稅額”行,用于記錄企業(yè)購入貨物或接受勞務而支付的、準予從銷項稅額中抵扣的增值稅額。 ?進項稅額轉出?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報表的相關附表中,用于記錄企業(yè)的購進貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應從銷項稅額中抵扣,按規(guī)定轉出的進項稅額。 ?免、抵、退應退稅額?:這通常對應于增值稅納稅申報表的主表或相關附表中的“免、抵、退應退稅額”行,用于記錄企業(yè)按免、抵、退辦法應退的增值稅額。 ?簡易計稅辦法計算的應納稅額?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報表的相關附表中,用于記錄執(zhí)行簡易征收辦法的一般納稅人企業(yè)按簡易計稅辦法計算的應納稅額。 ?按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額?:這通常也出現(xiàn)在增值稅納稅申報表的相關附表中,用于記錄因稅務檢查按簡易計稅方法計算應補繳的增值稅額。 ?應納稅額減征額?:這通常對應于增值稅納稅申報表的主表或相關附表中的“應納稅額減征額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額。 ?加計抵減額?:這通常對應于增值稅納稅申報表的主表或相關附表中的“加計抵減額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定享受的加計抵減額。 由于具體的行次可能會因地區(qū)和稅務機關的要求而有所不同,建議您參考當?shù)囟悇諜C關提供的最新增值稅納稅申報表填寫說明,以確保準確填寫。
2025-01-16
您好,對的,是這個意思的
2023-05-10
你好!這不是說增值稅申報表么,申報表最準確呀
2024-03-01
填21年實際交的金額 繳納了之后才能填寫更正之后的
2025-06-06
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