你好,你去年的簡易計稅的銷售額沒有填寫嗎?
你好,我們是房開企業(yè),一般納稅人簡易計稅,營改增之前已經(jīng)開具了全額地稅收據(jù)的,現(xiàn)在開增值稅全額正式發(fā)票的話(之前營業(yè)稅已按銷售合同繳納),是不是直接開零稅率發(fā)票?申報時在增值稅在哪里申報?增值稅需要填哪幾個表??增值稅表一怎么填????謝謝
這個月已經(jīng)申報報表,但是稅局讓補繳去年的因為簡易計稅產(chǎn)生的稅款,增值稅主表里有一行按簡易計稅辦法計算的繳納檢查應補繳稅額,是不是直接在這里修改報表
老師,我們外地有個簡易計稅的項目,現(xiàn)在做申報表的附表一的時候,1、是不是應該填在第二大類“簡易計稅方法計稅”里面的12欄?2、在附表三的3%征收率的項目的第3、4列,是不是填入我們預繳的增值稅的金額;3、附表四里面的建筑服務預征繳納稅款這一項的第2、第4列也是填入我們預繳的增值稅的金額
公司去年有享受生活服務業(yè)加計抵減增值稅的政策,但是享受的稅額沒有做營業(yè)外收入并在年度報表里一并計算所得稅,請問現(xiàn)在補做這個分錄是不是要在2022年的憑證里提現(xiàn),因為稅務說要連同修改2022年的財報和所得稅匯算清繳申報表
找企業(yè)要增值稅納稅申報表,看本年累積11項(銷項稅額)、12項(進項稅額)、14項(進項稅額轉出)、15項(免、抵、退應退稅額)、21項(簡易計稅辦法計算的應納稅額)、22項(按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額)、23項(應納稅額減征額),計算公式:11-12+14+15+21+22-23,;老師這數(shù)字可以在哪里取更準確呢(統(tǒng)計局要求準確的呢)
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項發(fā)票這兩件事,商品進銷數(shù)量、單價都是真實的,這種有風險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當天報稅晚了嗎?可以15號當天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權轉讓稅務局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應按企業(yè)所轉讓股權的公允價值申報轉讓,納稅人需要補充:股權轉讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負數(shù),做的是平價轉讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
按財務會計和預算會計的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時候是驗算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個專項附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
去年的都填寫了,稅局查進項怎么處理的,有一部分進項分不清,直接抵扣了,現(xiàn)在讓把這部分稅款算出來然后處理了,本來是不可以抵扣的,我卻抵扣了
你好,你應該做進項轉出的 修改你當月的申報表,在進項轉出里面填寫簡易計稅對應的進項,然后補稅就可以的。
我應該填寫哪一欄
你好,上面圖片的第五行里面。
直接在簡易征收辦法里填上對應的數(shù),然后補稅就行了,是嗎
對的是的,是這么做的。