同學(xué)你好!工資部分預(yù)繳個(gè)人所得稅=(6500-5000)*3%=45元 特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)納個(gè)人所得稅=20000*(1-20%)*20%=3200元,故1月該公民需納個(gè)人所得稅=45+3200=3245元
中國(guó)居民王五在某公司任職,2019年每月在該單位取得工資薪金收入15000元,無(wú)免稅收入:每月三險(xiǎn)一金(專項(xiàng)扣除)個(gè)人繳費(fèi)為3500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除合計(jì)2000元,假設(shè)無(wú)其他扣除,當(dāng)月工資月末最后一日發(fā)放。2019年5月從乙單位取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入2000元,特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。要求:(1)計(jì)算工資薪金所得全年預(yù)扣預(yù)繳稅額:勞務(wù)報(bào)酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額:稿酬所得預(yù)扣預(yù)繳稅額:特許權(quán)使用費(fèi)所得預(yù)扣預(yù)繳稅額(2)計(jì)算綜合所得年應(yīng)納稅額、年度匯算應(yīng)補(bǔ)應(yīng)退稅額
4、資料:李某在甲企業(yè)任職,2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元,無(wú)免稅收入,2019 年已預(yù)繳工資薪金所得個(gè)人所得稅4080元;每月繳納三險(xiǎn)一金2500元,從1月份開(kāi)始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除共計(jì)為3000元,無(wú)其他扣除。另外,2019年3月取得勞務(wù)報(bào)酬收入30000元,稿酬收入2000元,6月取得特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元。 要求:(1)計(jì)算李某勞務(wù)報(bào)酬、稿酬和特許權(quán)使用費(fèi)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅(2)計(jì)算2019年李某綜合所得匯算清繳后應(yīng)納或應(yīng)退的個(gè)人所得稅。
某中國(guó)公民2019年1月份從其工作單位取得月工資6500元(已扣除“三險(xiǎn)一金”);將一項(xiàng)專利技術(shù)提供給A企業(yè),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。要求:計(jì)算該公民2019年1月份應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。
某中國(guó)公民甲2019年2月份有以下幾筆收入:1)取得每月工資收入8000元(已扣除“三險(xiǎn)一金”);2)取得稿酬收入20000元;3)為外單位設(shè)計(jì)廣告,取得報(bào)酬25000元。假定甲有一個(gè)小孩在讀高中。要求:計(jì)算甲2月份各項(xiàng)收入應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。
中國(guó)公民2019年一月份從其工作單位取得月工資6500(已扣除“三險(xiǎn)一金”),將一項(xiàng)專利技術(shù)提供給A企業(yè),取得特許權(quán)使用費(fèi)收入20000元。要求:計(jì)算該公民2019年一月份應(yīng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅額
老師,我7月16日開(kāi)好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過(guò)30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問(wèn)題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問(wèn)題是,成本比較亂,我的疑問(wèn)是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒(méi)有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開(kāi)出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開(kāi)票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開(kāi)的,現(xiàn)在要怎么辦