算該公司3月的銷項增值稅額=60000/1.13*0.13%2B93600/1.13*0.13=17670.80

某企業(yè)為一般納稅人,2022年3月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,稅款為1300元。(2)銷售產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款為60000元。(3)銷售2008年購進的舊設(shè)備取得收入10萬元。求該納稅人本月應(yīng)納增值稅稅額。
(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。
1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。
四.計算題共4小題,每小題10分,滿分40分。1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。2.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年10月從國外進口貨物,支付給國外的貨價35萬元,運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費5萬元。(貨物的進口關(guān)稅率為20%)要求:計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的關(guān)稅和增值稅。3.某公司為增值稅一般納稅人,專門從事認證服務(wù)。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)16日,取得某項認證服務(wù)收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票,價稅合計為106萬元;(2)18日,購進一臺經(jīng)營用設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明金額20萬元,增值稅為3.4萬元,支付運輸費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為0.5萬元,增值稅為0.055萬元;已知:增值稅稅率為6%,征收率為3%。要求:要求計算該商店
四.計算題共4小題,每小題10分,滿分40分。1.某公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%,2020年3月發(fā)生以下銷售:(1)銷售甲產(chǎn)品一批增值稅專用發(fā)票注明價款50000元,增值稅8500元,另收價外費1500元,共60000元。(2)銷售產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開具普通發(fā)票的銷售額為93600元。要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù),計算該公司3月的銷項增值稅額。
老師好,新成立的有限責任公司(自然人獨資),小規(guī)模納稅人,目前沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生,請問需要申報哪些稅呢?謝謝
24年的項目,我們是建筑單位,對方開的專票項目名稱寫錯了,我們已經(jīng)抵扣了做賬了,匯算清繳都報完了,但是那張票確實屬于那個項目,只是名稱錯了,還需要讓對方改嗎? 有沒有影響,或者專業(yè)一點的回復我可以和老板說
長期待攤費用,應(yīng)該等到哪個賬戶里
老師,有個實操問題可以請教嗎,想問下,個體工商戶可以開專票嗎?開專票的話,需要繳納稅款嗎?還有,一般小規(guī)模個體戶是開1% 的稅點的,因開給農(nóng)業(yè)公司,他們說要開0稅率的,這個可以嗎?
請問企業(yè)購入原木按10%抵扣進項稅,是為什么?
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔500公司承擔500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做