你好! 計(jì)算七月應(yīng)交增值稅稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額=300*13%+70*13%+10*9%=49 銷項(xiàng)稅額300*13%+15*13%=40.95 留抵稅額49-40.95=8.05
某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年8月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開(kāi)具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票。 (2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。 (3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。 (4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開(kāi)具的專用發(fā)票。 (5) 購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元。 (6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
、某電視機(jī)廠為一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開(kāi)具專用發(fā)票;同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為250萬(wàn)元、42.5萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開(kāi)具的專用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為120萬(wàn)元、20.4萬(wàn)元。(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2019年7月應(yīng)納的增值稅。要求:計(jì)算電視機(jī)廠2016年2月應(yīng)納的增值稅。
某洗衣機(jī)廠貨流旅游業(yè),發(fā)展一下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。批發(fā),銷售洗衣機(jī)一批。取得不含稅銷售額300萬(wàn)元。向個(gè)體戶銷售洗衣機(jī)一批。價(jià)稅和拼收取銷售額113萬(wàn)元。江陵售價(jià)2.26萬(wàn)元的洗衣機(jī)贈(zèng)送給客戶。購(gòu)進(jìn)原材料一批。增值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為262萬(wàn)元。34萬(wàn)元。專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的任務(wù)。購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),真值稅,專用發(fā)票上注明的。價(jià)款和稅款分別為100萬(wàn)元,13萬(wàn)。要求計(jì)算該洗衣機(jī)廠202年2月份應(yīng)納增值稅稅額
1.電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)月發(fā)牛以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù):(1)批發(fā)銷售電視機(jī)一批,取得銷售額600萬(wàn)元,開(kāi)具專用發(fā)票:同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù),收取運(yùn)費(fèi)4.68萬(wàn)元,開(kāi)具普通發(fā)票。(2)向個(gè)體戶銷售電視機(jī)一批,價(jià)稅合并收取銷售額234萬(wàn)元。(3)將不含稅價(jià)5萬(wàn)元的電視機(jī)作為禮品贈(zèng)送給客戶。(4)購(gòu)進(jìn)原材料一批,増值稅專用發(fā)票上注明的貨款和進(jìn)項(xiàng)稅額分別為307.69萬(wàn)元、40萬(wàn)元,專用發(fā)票本月已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)定。另外支付運(yùn)費(fèi)8萬(wàn)元,并取得承運(yùn)單位開(kāi)具的專用發(fā)票。(5)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為147.69萬(wàn)元、19.2萬(wàn)元(6)本企業(yè)免稅項(xiàng)目領(lǐng)用原材料一批,價(jià)款10萬(wàn)元。要求:計(jì)算電視機(jī)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。
3.某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事食品的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2019年5一7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù)。(1)5月份購(gòu)進(jìn)批農(nóng)產(chǎn)品作為生產(chǎn)用原材料,取得收購(gòu)憑證上注明價(jià)款80萬(wàn)元:向小規(guī)模納稅人銷售自產(chǎn)貨物,開(kāi)具普通發(fā)票上注明價(jià)款為25萬(wàn)元;出售臺(tái)2009年1月1日前購(gòu)進(jìn)并使用多年的生產(chǎn)設(shè)備,開(kāi)具普通發(fā)票,取得銷售額6萬(wàn)元。(2)6月份購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款30萬(wàn)元、稅款3.9萬(wàn)元:向某超市銷售-批自產(chǎn)貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為50萬(wàn)元;將一批自制新產(chǎn)品全部出售給本企業(yè)職工,取得不含稅銷售額3.5萬(wàn)元,這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為4萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。(3)7月分購(gòu)進(jìn)批原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款15萬(wàn)元、稅款1.95萬(wàn)元;向某商場(chǎng)銷售批自產(chǎn)貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為40萬(wàn)元,另開(kāi)具普通發(fā)票收取包裝費(fèi)2萬(wàn)元:向某百貨公司銷售批自產(chǎn)貨物,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為20萬(wàn)元,支付運(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元,取得承運(yùn)部門開(kāi)具的增值稅專用票。.上述票據(jù)已在當(dāng)月通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)證。
租房合同如何申報(bào)印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個(gè)月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報(bào)關(guān)關(guān)出口的貨,報(bào)關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險(xiǎn)賠償打到對(duì)公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項(xiàng)票一直開(kāi)不進(jìn)來(lái),對(duì)方找各種理由也沒(méi)處理,投訴都沒(méi)用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項(xiàng)票300萬(wàn)左右,不過(guò)之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做記賬憑證,之前會(huì)計(jì)是每個(gè)月報(bào)多少稅,勾選多少進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫(kù)存商品300多萬(wàn)其他應(yīng)付款200多萬(wàn),老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開(kāi)票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時(shí)把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說(shuō)抵扣不了進(jìn)項(xiàng)稅,解釋的原因是沒(méi)有打款過(guò)賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能抵扣。這個(gè)原因合理嗎?
老師,個(gè)人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個(gè)門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問(wèn)公司收到這個(gè)錢做什么?沒(méi)有差價(jià),怎么做賬
我們有個(gè)員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實(shí)是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費(fèi)用是她個(gè)人全額承擔(dān),那她這個(gè)繳納社保的錢,可以用她個(gè)人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個(gè)稅扣除有哪些項(xiàng)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度開(kāi)普票超過(guò)30萬(wàn),繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
老師,留底稅額什么意思呀?這個(gè)題銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,所以增值稅算出來(lái)是負(fù)數(shù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額>銷項(xiàng)稅額,算出應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)(留抵稅額)