你好自己復(fù)印第三連就可以了

外貿(mào)企業(yè),開(kāi)給客戶(hù)9月份的專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)不見(jiàn)了,要如何處理呢?
我方一月開(kāi)出專(zhuān)用發(fā)票,目前發(fā)現(xiàn)客戶(hù)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)不見(jiàn)了,如何處理?
老師,就是我們6月份開(kāi)了1份發(fā)票給客戶(hù),今天客戶(hù)告知,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)不見(jiàn)了,只有發(fā)票清單,現(xiàn)在我要怎么處理呢?
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎
老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅增值稅怎么設(shè)置科目?應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅?還是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易計(jì)稅?
供應(yīng)商說(shuō)開(kāi)票要加稅點(diǎn),老板頭疼加多少稅點(diǎn)才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標(biāo)識(shí)標(biāo)牌,制作好標(biāo)牌需要完成安裝服務(wù), 1:這種情況開(kāi)票應(yīng)怎么開(kāi)票,建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)還是,設(shè)計(jì)服務(wù)-制作服務(wù)費(fèi) 2:提供勞務(wù)服務(wù),如果是跨地區(qū)項(xiàng)目需要先申請(qǐng)外經(jīng)證才可以開(kāi)展外地經(jīng)營(yíng)安裝操作嗎
個(gè)人所得稅只需要按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個(gè)人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個(gè)人所得稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下,我跟老板提了加工資的事,老板說(shuō)到年底再說(shuō),說(shuō)現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復(fù)老板?
老師,申報(bào)增值稅前,發(fā)票總額度是19萬(wàn),申報(bào)后發(fā)票總額度還是19萬(wàn),這個(gè)不是申報(bào)完后會(huì)自動(dòng)提升嗎?


客戶(hù)不接受復(fù)印件呢
去稅務(wù)局包被發(fā)票丟失,然后紅沖重新開(kāi)。
還要報(bào)備嗎,直接開(kāi)具紅字發(fā)票不可以?
需要報(bào)備的,因?yàn)槟愣悇?wù)局如果查賬的話(huà),看到你的發(fā)票聯(lián)次不齊全有罰款。
那如果直接復(fù)印件過(guò)去就不需要報(bào)備?
只要發(fā)票丟失了,都需要的。
發(fā)票丟失報(bào)備就不罰款嗎
你好,這個(gè)不一定有罰款的,現(xiàn)在要求的不是很?chē)?yán)格,基本上都不罰款。