借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總經(jīng)理
老師您好,對(duì)方公司從個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)的錢(qián),開(kāi)發(fā)票是公司,該怎么辦?
老師,你好。我們公司賣(mài)出商品的有開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,但是對(duì)方把錢(qián)轉(zhuǎn)到了老板私人賬戶(hù)。對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)有流水,這樣做合理嗎?
老師,您好!供貨商沒(méi)有對(duì)公戶(hù),但開(kāi)了發(fā)票給我們,可以從對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商私戶(hù)嗎?
老師,您好 公司對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián)了,但是要發(fā)工資,我們總經(jīng)理從私人賬戶(hù)上轉(zhuǎn)錢(qián)到對(duì)公賬戶(hù),怎么做賬
如果公司里對(duì)公賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián)了,怎么打錢(qián)到對(duì)公賬戶(hù)才是合理的呢?可以私人賬戶(hù)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)嗎?
老師土地使用稅的分路怎么寫(xiě)
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬(wàn),已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬(wàn)?,F(xiàn)在銷(xiāo)售出去,賣(mài)了5萬(wàn),借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷(xiāo)項(xiàng)0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對(duì)不對(duì)???
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款項(xiàng)?。這個(gè)預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個(gè)例子說(shuō)明下
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)了自然人獨(dú)資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
公司有半年沒(méi)發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來(lái)?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司制的診所可以注冊(cè)小規(guī)模也可以注冊(cè)一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過(guò)對(duì)公賬戶(hù)嗎
老師濟(jì)南社保是當(dāng)月繳納嗎?
營(yíng)業(yè)費(fèi)用是個(gè)什么科目?和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是一個(gè)意思嗎
老師,這個(gè)題入賬價(jià)值不應(yīng)該是986.52嗎?為什么是946.52
個(gè)體戶(hù)24年5月開(kāi)始我從10月開(kāi)始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)收資本,試算不平衡怎么調(diào)整
做往來(lái)款是吧
這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系呀
是的是的,做往來(lái)款。
他同時(shí)也是股東, 做往來(lái)款比較好還是投資款
若沒(méi)有備注投資款,做往來(lái)款
好的,謝謝老師 老師,能否問(wèn)下做投資款和往來(lái)款有什么區(qū)別
投資款,增加的是公司所有者權(quán)益 往來(lái)款增加的是公司負(fù)債