你好 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款
支付了當(dāng)月房租,沒拿到發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
我報(bào)銷了一筆打印機(jī)費(fèi)用,銀行支付,借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,銀行存款,對(duì)嘛,?,后面我拿到發(fā)票,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
本月辦公費(fèi)發(fā)票未收到已付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月收到專用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
銀行存款已支付貨款。貨已入庫。未收到發(fā)票,怎么做分錄。發(fā)票過幾個(gè)月收到了又怎么做分錄。
請(qǐng)專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請(qǐng)問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,網(wǎng)絡(luò)費(fèi)屬于費(fèi)用,屬于沒發(fā)票那個(gè)月份的費(fèi)用。
你好 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的老師,接上邊,這月支付了屬于這月費(fèi)用,像你這樣做,兩三個(gè)月以后拿到發(fā)票,兩三個(gè)月以后再確認(rèn)費(fèi)用嗎
你好,是支付當(dāng)月的費(fèi)用的時(shí)候,還沒有取得發(fā)票嗎
老師,我一月份支付費(fèi)用8000,費(fèi)用不是應(yīng)該產(chǎn)生在1月份嗎
你好,需要 看這個(gè)費(fèi)用本來所屬月份 可能是1月份的,也可能是好幾個(gè)月的(比如1—6月份)
難道應(yīng)該幾月份拿到發(fā)票再確認(rèn)費(fèi)用嗎
你好,沒有及時(shí)取得發(fā)票的情況下,可以先計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用
就是不會(huì)做會(huì)計(jì)分錄啊
你好 還沒有取得發(fā)票,計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 取得發(fā)票的時(shí)候,把計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
老師,支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?老師你是沒看我的問題嗎
你好 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款 (我有認(rèn)真回復(fù)?。?
老師接上邊我認(rèn)為費(fèi)用應(yīng)該算支付這個(gè)月的借:管理費(fèi)用,貸銀行存款8000.,這張做下月收到發(fā)票就不知道該怎么做了
你好 下月收到發(fā)票,先沖銷這個(gè)月的無票費(fèi)用,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用 然根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款??