你好 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款

支付了當(dāng)月房租,沒拿到發(fā)票,怎么做會(huì)計(jì)分錄
我報(bào)銷了一筆打印機(jī)費(fèi)用,銀行支付,借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸,銀行存款,對(duì)嘛,?,后面我拿到發(fā)票,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
本月辦公費(fèi)發(fā)票未收到已付款,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月收到專用發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
銀行存款已支付貨款。貨已入庫。未收到發(fā)票,怎么做分錄。發(fā)票過幾個(gè)月收到了又怎么做分錄。
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設(shè)乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實(shí)際發(fā)生廣告費(fèi)200萬,則2024年度匯算清繳時(shí)廣告費(fèi)應(yīng)該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計(jì)算廣告費(fèi)扣除限額,不應(yīng)該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實(shí)股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個(gè)公司法人是外面人,臨時(shí)成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個(gè)沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個(gè)沒有法人的公司,老師你覺得這個(gè)賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時(shí)候申報(bào)的?
怎么知道上期有沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅


老師,網(wǎng)絡(luò)費(fèi)屬于費(fèi)用,屬于沒發(fā)票那個(gè)月份的費(fèi)用。
你好 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的老師,接上邊,這月支付了屬于這月費(fèi)用,像你這樣做,兩三個(gè)月以后拿到發(fā)票,兩三個(gè)月以后再確認(rèn)費(fèi)用嗎
你好,是支付當(dāng)月的費(fèi)用的時(shí)候,還沒有取得發(fā)票嗎
老師,我一月份支付費(fèi)用8000,費(fèi)用不是應(yīng)該產(chǎn)生在1月份嗎
你好,需要 看這個(gè)費(fèi)用本來所屬月份 可能是1月份的,也可能是好幾個(gè)月的(比如1—6月份)
難道應(yīng)該幾月份拿到發(fā)票再確認(rèn)費(fèi)用嗎
你好,沒有及時(shí)取得發(fā)票的情況下,可以先計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用
就是不會(huì)做會(huì)計(jì)分錄啊
你好 還沒有取得發(fā)票,計(jì)提的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付賬款—暫估 取得發(fā)票的時(shí)候,把計(jì)提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄?
老師,支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會(huì)計(jì)分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會(huì)計(jì)分錄?老師你是沒看我的問題嗎
你好 支付網(wǎng)絡(luò)費(fèi)8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費(fèi)用等科目,貸:預(yù)付賬款 (我有認(rèn)真回復(fù)?。?
老師接上邊我認(rèn)為費(fèi)用應(yīng)該算支付這個(gè)月的借:管理費(fèi)用,貸銀行存款8000.,這張做下月收到發(fā)票就不知道該怎么做了
你好 下月收到發(fā)票,先沖銷這個(gè)月的無票費(fèi)用,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用 然根據(jù)發(fā)票做費(fèi)用分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款??